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老师好!建筑公司8月外地预交了税款,开了发票,发现进项税额大于销项税额,今天填写申报表不用缴纳增值税,想问老师外地预交的附加税怎么处理?是填在附加税申报表的“本期已缴税额”里面吗?这样填的话“本期应补(退)税额”就是负数了

2020-09-02 14:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-02 14:33

你好 预缴的附加税不需要填写 填写了预缴的增值税 以后扣除的时候自动抵减了附加

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快账用户9343 追问 2020-09-02 14:43

老师,是这样的,如果不填写预交的附加,比如过两个月形成增值税5万了,也就形成5千的附加税了,我8月份预交的附加税就是多交的了

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齐红老师 解答 2020-09-02 14:46

本期不缴纳增值税 以后缴纳的时候抵扣预缴增值税 那么以后附加会少交

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你好 预缴的附加税不需要填写 填写了预缴的增值税 以后扣除的时候自动抵减了附加
2020-09-02
借应交税费应交增值税-已交税费贷银行存款 下个月抵减
2020-08-18
本期实际抵减也要填的呀
2022-09-09
你好,附表四填写本期发生额主表,28栏不要填写,不抵扣不用填写。
2021-10-09
预缴的先别抵扣 以后需要交税再抵扣
2020-09-07
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