同学您好!未开票收入和开票收入一样需要进行税务申报,账务处理也是一样的。 借:银行存款/应收账款 贷:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)

老师请问:还未开票的收入,如何进行账务处理。
老师2020年12月有未开票收入如何进行账务处理
老师,请问稳岗补贴返还如何进行账务处理?
老师你好,服务行业开票后未收款也不在当期确认收入的话该如何进行账务处理呢?
老师,之前有未开票收入已经做了账务处理,现在又对应开了发票,这部分发票应如何进行账务处理
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
请问小规模纳税人享受的2%的增值税减免需要进行账务处理吗?今天将其转入营业外收入,财务经理说不需要转,请问到底需要转吗
老师您好,小规模纳税人,票还没开,怎么知道应缴增值税是多少呢?需要自己算一下吗?另外,如果后期补开了票,需要怎么账务处理呢?谢谢老师
是的,这个需要自己算的,税你们次月需要申报。补开票是不影响你们账务处理的。对于销售方来说,你无论是否开具发票税是一样交,账是一样得做的。
老师,收入是9月确认的,那税就在这个季度申报,11月补开票有影响吗?
那你要不就先别报上这笔了,等到11月开票的时候再申报。现在没有票你报无票收入也不太好,你后面还要开票的。
老师,那我账务处理怎么做呀
你现在是收到钱了对吧,可以先做预收款,不用做销售收入的分录
是的老师,钱已经到账了,那我是不是9月账务可以做,借:银行存款,贷:预收账款。等11月开发票时候在做借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税费,增值税
分录是对的,这个月可以先挂预收账款。
发票尽量早点开,尽早进行税务申报
老师如果是10月把票开了,就在这个季度申报税,这样最好是吧?账务处理都是一样的是吧?
是的,账务处理不变的。你们增值税按照季度报税的话,10月属于第四季度了,你现在要报的是第三季度的税。
老师,那我们这个情况最好的处理方法就是在10月把发票给对方开了,10月及时确认收入,如果特殊情况最晚也不能跨年处理是吗?