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老师2020年12月有未开票收入如何进行账务处理

2021-01-20 15:11
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-20 15:12

您好,做未开票收入,谢谢

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您好,做未开票收入,谢谢
2021-01-20
借应收账款负数 贷利润分配负数 应交税费负数 借应收账款 贷利润分配 应交税费
2021-01-29
同学您好, 12月收到发票,如果勾选了进项税票借:应交税费—增值税—进项税。现没有勾选就借:应交税费——待抵扣进项税。
2021-01-11
你好,先冲减收入,再重新确认收入
2021-03-17
同学您好!未开票收入和开票收入一样需要进行税务申报,账务处理也是一样的。 借:银行存款/应收账款 贷:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2020-10-19
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