你好,同学。你是要问账务处理吗?

为什么带息票据到期,财务处理的贷方有应收利息和财务费用
老师我想问您一个问题,不带追索权的应收票据贴现的账务处理和带追索权的应收票据贴现的账务处理的会计分录怎么做呢 。
带息的应付票据怎么处理?
老师,问一下,那个商业汇票到期值是指票据到期应收的票款额,不带息的票据,到期值就是票据面值,对于带息票据来说,到期值是票据面值和应收票据到期利息的合计金额。。这个怎么理解
请问带息票据的账务处理怎么做?
老师,我想问几个问题,1.工地上出现了人员伤亡,公司赔了100万,这个能抵哪些税呢?2.给死亡人员的家属每月拿3000的生活费,又应该怎么记账,需要报个税吗?怎么做才能抵税,抵税又抵扣哪些税呢?
1、配电箱 2、触摸屏3、模块 4.电源 5变频器 等组成一台PLC变频控制柜,发票应该怎么开
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
是的呢,请问怎么做?
利息计入财务费用就可以的。 借:财务费用 贷:应付债券
太简单,看不懂,我想知道从他拿到票据,计算利息到结束,一整个流程的账务处理
这是他收到的票据还是发行的票据
发行票据
发行时: 借:银行存款等 贷:应付票据 每期计提利息时: 借:财务费用 贷:应付利息 如果是分期支付利息: 每期支付利息时: 借:应付利息 贷:银行存款 到期时: 借:应付票据 贷:银行存款 如果是到期一次还本付息的: 借:应付票据 应付利息 贷:银行存款
利息计入应付利息?不是财务费用?
利息是借:财务费用 贷:应付利息