9月份购买固定资产的发票,勾选抵扣到10月份,10月份入账就可以了。 借:固定资产 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款(或银行存款)
老师9月份购买固定资产的发票,勾选抵扣到10月份,这样怎么做会计分录
购进固定资产的一张发票,在202012月已经申报勾选抵扣,但是在1月份时才收到该报销单及附上的发票,那1月份应该怎么做账呢?
4月份支付购买固定资产洒水车费用,4月对方开了发票,5月份的进项抵扣,4月做分录借固定资产财务费用贷银行存款,现在5月份怎么写分录
你好我想问下8月份购入的固定资产9月份就出售了,这个要怎么做会计分录?
老师,请问我公司四月份购入灶具和吸油烟机,做固定资产了,进项税额已抵扣勾选,5月份发现抵扣错误,要进项税额转出,怎么做分录,需要把4月的固定资产分录冲回吗?具体怎么做分录
您好,职业病体检费可计入安全管理费用吗?
汇算清缴什么样的算是0报?
老师,是不是录入起初只会形成资产负债表不会形成利润表
老师好,我想咨询一下子共同分担的即征即退项进项税额公式,全年一般项目销售额13万,即成即退,项目销售额5万,可分摊的进项税额为2000。是不是这样算,50000/(50000+130000)=0.28,再用2000x0.28=560,那么,即征即退,部分可以分担的就是560元?
老师,请问生育津贴是需要连续交够12个月才能领,如果交不够,就等交够了在领吗?
请问老师,如果是半路接受的公司做账的话我需要跟对方要什么财务数据?
现在必须要交环保税吗?怎么交?
请问发年终奖怎么交税?
老师,我们现在叫事务所来做23年和24年的审计,但他们出的审计报告资产负债表跟我们填写的不一样,我需要去更改税务填表的报表吗
老板在供应商那里叫货了,送客户了 这个怎么走
那我9月份申报所得税预缴时候,因为此固定资产30万,500万以下固定资产一次性抵扣我可以填到9月份申报表里吗
这个在9月份没有入账的事,无法在在9月所得税预缴里面申报
那我9月份入账,然后进项税额不抵扣就行了,这样可以吗,分录怎么写
一、九月份的账务处理是: 借:固定资产 借:应交税费——应交增值税(待认证进项税额) 贷:应付账款(或银行存款) 二、发票认证后的分录是: 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(待认证进项税额)
当月购入的不超过500万的固定资产,当月所得税就可以扣除吗,还是必须等到下个月
当月购入的不超过500万元的固定资产,当月所得税不能扣除,次月可以扣除