同学你好 借其他应收款 贷银行存款 借应付工资 贷其他应付款 借其他应付款 贷其他应收款 只能这样做

计提工资时做了借工程施工,贷应付工资,现在法人代领工资5万,我该怎么做分录,就是怎么做一笔详细的其他应付款,把每笔工资计入个人
我公司计提9月工资是:借:管理费用 -工资,贷应付职工薪酬 计提个人:借:应付职工薪酬 贷:其他应付款 付工资时:借应付职工工资 贷银行存款,现在我们要把这个费用归集到研发项目里,分录怎么做?
如果农民工工资能一一对应支付的话就比较好,但是这个已经发生了,你们得要有一份声明,就是用来说明这笔农民工工资已经转给法人去支付了,然后一定要有工资表做账,那份声明是放在工资表后面的。分录如下: 先由法人借支: 借:其他应付款-*** 500000 贷:银行存款 500000 工资表到了的时候做一笔: 借:工程施工-人工成本 500000 贷:其他应付款 500000 这个怎么结转成本?
计提工资借工程施工,贷应付职工薪酬,支付时借应付职工薪酬工资,贷其他应收款-银行账户。应付职工薪酬借贷方都平的,其他应收款也是平的,但是现在计提的工程施工少了786787.68.现在怎么补计提呢,按正常补计提借工程施工,贷应付职工薪酬工资,但是这样做了。应付职工又有贷方余额了
社保,计提借::管理费用-工资 37618.80 贷:应付职工薪酬-工资37618.80 计提个人社保 借:应付职工薪酬-工资1484.84 贷:其他应付款-代扣社保1484.84 支付工资分录怎么做
猪肉鸭肉是免增值税货物,但老板非要开专票,可以开专票吗,那专票税率不能选择免税和0税率的,那应该选择税率是多少呢?9%还是13%
原来是开3%的发票,含税金额是3220,哦,现在老板说要开13个点的发票,让我加十个点上去,那我这个是先要3220算出不含税的金额,然后乘以13%嘛
老师,我们分包给班组工程项目名称是剔除我划红线那部分,这部分红线的内容,其实是要写在备注里具体内容的,因为个人代开的发票内容*建筑服务*工程服务 这里的工程服务不能自行修改,所以只能把具体施工内容备注在下面,但工人把这部分也打到上面建筑项目名称那里了,这发票能用吗?
老师 员工出差 住宿没发票 报销用什么票啊
老师,股东退股,是要先工商办理,然后再退钱给股东,还是先退钱给股东,再去工商办理啊
老师我公司有员工是退伍军人安置就业的,去年有收到退役军人事务局520元的单位部分的医疗保险,当时部队没交打到我们公司账上了,当时会计做交社保的分录时候直接账上处理这笔单位部分的社保直接记入费用,然后年底结账还挂着个,其他应付款—军人事务局520元,请问一下怎么调?可以直接冲这笔账上的费用吗
涉税事项联系人登陆弄不能进去跨区域涉税事项所在地税务局
老师您好,请问在2月10号发给员工的25年年终奖,请问申报在当期2月申报还是在3月申报,我说的是当前是目前2月申报1月工资个税,
2024年12月20号取得的柴油专票 现在还能抵扣吗
老师你好,请问实习生申报劳务有没有5000扣除额