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我上月开普通发票开错了税点,报税产生了差异。我是不是只能申报了之后,这个月开负数发票冲红,然后在开具正确的发票?

2020-10-20 09:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-20 09:49

您好 是的就是这样操作的,

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快账用户1707 追问 2020-10-20 09:50

这个月多交的税款,下个月修改报表申请退回?是这个样子吧

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齐红老师 解答 2020-10-20 09:52

你好 多交的税,一般是可以抵扣以后的税款,您也可以申请退税,

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快账用户1707 追问 2020-10-20 09:54

因为是普票,如果我冲红了,不给对方重新开具的话,对方有影响吗

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齐红老师 解答 2020-10-20 09:55

你好, 你好,这个根据对方的需要,你们自己协商就可以

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快账用户1707 追问 2020-10-20 09:56

如果我开负数发票,需要对方把原来的发票寄回吗

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齐红老师 解答 2020-10-20 09:57

您好 对方不需要退回发票

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您好 是的就是这样操作的,
2020-10-20
你好;    是的。 到时就不会缴纳税费的; 你到时账上处理红冲在做分录  。 申报到时会体现在预缴抵减的 
2022-03-14
你好,正负相抵就不需要填写了。
2021-11-03
你好,金额没有变动的话,这两张发票放在最后一个收入凭证后面就可以。不用单独再做科目。
2021-07-30
你好,开的是普通发票吗?需要交税不?
2021-07-02
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