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老师 请教下 上个月给客服开的发票开错了 这个月把上个月 发票冲红 开了负数发票 然后又开了个正数发票 怎么做分录 虽然不影响税额 但不知道 怎么做分录 一负数与一正数一样的金额,只是规格型号开错了 所以冲红重开了

2021-07-30 18:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-30 19:00

你好,金额没有变动的话,这两张发票放在最后一个收入凭证后面就可以。不用单独再做科目。

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你好,金额没有变动的话,这两张发票放在最后一个收入凭证后面就可以。不用单独再做科目。
2021-07-30
你好,金额有变动吗?
2021-07-30
可以的,这个是允许的允许
2024-01-13
科目不变数字是负数,你重新做就按正确做一个分录就可以,成本结转没有问题不需要重复结转
2019-08-27
是的 旧发票做进项转出 然后新发票再认证
2020-01-06
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