你好,计提账务处理如下 借:管理费用-社保 管理费用-公积金 贷:应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-公积金
#提问#,老师,社保公积金计提怎么做账呀?
怎么做计提社保公积金的账
社保计提,公积金计提,工资发放扣除社保、公积金,分录怎么做
计提工资,社保,缴纳社保公积金怎么做账
老师社保公积金需要计提嘛?计提分录怎么做
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是做借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900贷预收账款6000对不对
请问,我接回了外账,外账会计做了25年到3月底的账,我现在在财务系统里想录入期初数,这个期初数根据她发我的那个表填,她发我的科目余额表直接是23年8到25年3月一张表,没有分月份,我应该怎么填这个期初数
那还有个人部分呢?需要计提吗?
需要计提的,个人部分是含在工资中,随工资计提的
那计提的时候不需要做个人部分的,是吗?
个人和公司部分分开的,个人部分在计提工资中管理费用-工资体现的