你好,可以选择这个的,第一列填写你的销售额,第三列也是填写销售额。

老师您好!我小规模纳税人填写增值税减免税申报明细表时候没有出现相应的减免性质及代码名称,出现的都是不对应的,该怎么处理呢?
当月我有缴纳税控盘免费280元,我在附表四,已经填写本期发生额和本期实际抵扣额280.请问我填减免税申报明细表时,是在减税性质代码增加 还是在免税性质代码增加, 增加那里有很多选择,那我选择哪个呢?
出售肉牛,增值税减免税申报明细表怎么填?免税性质及代码及名称应该选哪个?本期发生额是填本期收入吗
老师,申报增值税表时,有一个显示票表比对未通过:当纳税人填写增值税减免税明细表减免性质代码及名称为‘3减1’项目时,《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。这是什么意思啊?
老师,我这边去年第二季度,增值税普票电子普票免税,当时申报时候忘记在增值税减免税申报明细表中把免税填上去,我这边更正申报,在增值税减免税申报明细表中是不是在免税性质代码及名称里面选择对应的免税代码,然后把免税增值税数据填上去,例如我们不含税销售额是617183,增值税18515.49,是不是在这个免税明细表中填写18515.49。如果是的话,免税性质代码应该选什么,老师
老师,假设我们公司2024年年底利润总额再加上减去永久性差异的因素,最终调整完后应纳税所得额是150万,我们是小微企业,则计提所得税费用7.5万元,借所得税费用贷应交企业所得税,,,等到2025年5月因为2024年年底一笔计提的费用没有收到发票,费用5000元,这个时候我们纳税调增5000,补税250元,做借递延所得税资产250元贷应交企业所得税250元,再借应交企业所得税250元,贷银行250元,,假设我们2025年6月收到了发票进行追补,收到退税,分录是不是直接借银行250元,贷递延所得税资产250元,这样不是
小规模纳税人可以接受3个点专票吗
老师有个这样的问题,公司做个人的房屋代扣代缴的个税,我的分录是这样子的,借:其他应收款-个人所得税 贷:银行存款 收回个税的时候,借:银行存款 贷:其他应收款,是这样可以吗?没有通过应交税费,个税。
老师,公司的门面房对外出租,都涉及什么税,一部分自用的房产,一部分对外出租的,房产税我该如何申报
老师,公司是认缴制,现在实收资本还没有齐全,可以分配利润吗?
老师,应付股利如何做分录中间还有代扣代缴的个税
老师好,软件•固定资产管理系统,这个应该放哪里
刘艳红老师,我已经把剩下的写完了,你帮忙看下是不是对的
老师,产生的所得税可以弥补企业几年的亏损啊
老师问下,公司收到的保险公司理赔款这个是入营业外收入然后不交增值税了对吧,公司是一般纳税人
第一列期初余额没有 只有本期发生额,我填到第一列的话期末就有余额了,减免完期末应该没余额吧?我是不是应该按第二个图片填,填到本期发生额里
你这个月没有销售额吗
我现在按季度报 报的是7-9月的
第一次有收入 之前都是0申报的
没有销售额的不需要填写这个减免表。
本季度有 我不知道应该填期初还是本期发生额
你好 在本期发生额里面的
好的 谢谢您了
不客气地,工作愉快。