你好 这个是 还没有在工资扣除 有余额是正常的
老师,交社保时其他应收款 养老失业医疗,有余额正常吗?年末有余额不用处理?
老师,应付账款期末余额有一个月的计提工资,,是当月计提,次月发放,个人部分社保走其他应收款,开工资时候直接扣,那幸福职工薪酬有期末余额,其他应收款有期末余额吗
老师 只是补缴之前两个月的社保分录 借:应付职工薪酬-工资 (社保个人部分) 贷:其他应付款-养老 其他应付款-医疗 其他应付款-失业 支付 借:管理费用-社保单位 其他应付款-养老 其他应付款-医疗 其他应付款-失业 贷:银行存款 老师 您看有错误吗
老师 我就只体现补缴社保的分录 计提 借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保个人 借:应付职工薪酬-社保个人 贷:其他应付款-养老 其他应付款-医疗 其他应付款-失业 缴纳社保 借:管理费用-社保单位 其他应付款-养老 其他应付款-医疗 其他应付款-失业 贷:银行存款 老师 您看我的分录有错误吗
社保全年已缴纳,但是科目余额表其他应收款社保养老失业都是借方余额,医疗保险是贷方余额是什么原因?
老师,比如支付宝的收入提现到银行有手续费,也是按没有扣除手续费前确认收入吗?
有个疑问,工资薪金去年计提少了,实发多,汇算清缴按实发做税前扣除。 如果费用发票,去年开具的,去年没有计提,汇算清缴能税前扣除吗?
你好老师,房地产企业收到预售款的时候开具不征税发票,后期开具全款发票的时候,之前开的预收款不征税发票需要冲红吗
老师,我公司实收资本全部到位了,500万,但是公司没有业务,现在想注销了,我想问下,这个580万可以注销的时候推给投资者吗?有没有什么税费?
老师,实操的问题咨询下:账上有一辆二手车,购入价格10000元,折旧已提完了,现在要过户转让给股东,实际是没有收款,但是过户需要开票,二哥是说开100的票就可以了,但是报废不都是3000吗?开100合理吗
我司是一般纳税人,上个月做了一笔分录,支付租金费用(未收到发票),借:主营业务成本 贷:银行存款。那这个月收到对方开来的专票,那我这个月是否要调整上个月做的凭证,才能抵扣进项税?是否要把上个月凭证做调整,借:主营业务成本 应交增值税—进项税额 贷:银行存款?这样子这个月才能勾选认证抵扣进项税额呢?
你好留底税额是怎么产生的
如果是增加20%的利润,那新领用数量-1000单位,那意思是不用领了吗 契税加到房产原值,可以正常摊销吧 老师帮忙回复下
老师,嵌入式软件您了解吗,嵌入式软件的定义是什么
老师,请问如果注册资本实缴到位的话,减资会产生什么税?