你好 都是开的1%的发票吗

                你好,购进库存商品忘记入账且进项税额已经抵扣,我这边该怎么做分录
法人本人的车,租给公司使用需要什么
你好,想咨询一下,你这边有没有模板就是开票金额与实际金额相差几分钱怎么调的?
外贸出口企业,取得的进项发票的规格型号需要和报关单一致吗
请董老师和朴老师解答,老师22题中,选项C怎么理解,可不可以举个例子
老师,公对私出租商铺的房产税率是12%对吧?
老师,个体户餐饮行业,不做税务登记,到时候可以注销掉吗?
开办费装修费 还用摊销吗?一次做成费用可以吗啊?
进项税上月已抵扣,本月对方红冲,重新开具蓝字发票,那么本月是不是应该,借,应交税费进项税,贷,应交税费进项税转出,这样对吗?老师
金银首饰不是在零售的时候交消费税吗,为什么在受托加工环节要缴纳增值税
是的,开的是1%的发票
你好,本期发生额和实际抵扣金额都是填写569000/1.01*2%
如果不超过30万就不在这个栏次填是吧?直接在免税销售额那填,也不用填增值税减免税申报表是吧
你好 是的 是这么理解的
好的,谢谢老师
不用客气的,工作愉快。
老师,请问为什么增值税申报失败啊?问题出哪里了呢
你好,截图你的主表看一下。
老师,是这样的
这是表的下半部分
你开的普票还是专票,普票的话,在第三栏里面也得填写。
都是普票,老师
那你的第三栏也得填写。
好的,其他的还有什么必须要填的吗
你好 其他的没有的 数据我没有计算
老师,附加税怎么填报?
填写你缴纳的增值税合计在第一啦。
这个表中有免抵税额?怎么填写呢?我们是小规模
不需要填写 和你没关系 人家一般纳税人出口的