你好 都是开的1%的发票吗
老师,我们公司是小规模纳税人,第三季度含税569000元的主营业务收入,请问申报增值税怎么填写啊
老师,我们是小规模纳税人,第三季度含税收入569000元,这两个表怎么填啊,请问
老师,好。小规模纳税人,我们第二季度,有收入。没开票,第二季度的申报表应该怎么填。到第三季度开票。又该怎么填
老师,我们单位是小规模纳税人,一季度含税收入是35万元,怎么算应纳税额啊
我们是小规模纳税人,第三季度开了不含税金额34188元,增值税申报表上填哪一列
老师动态回收期这样做对吗,做出来跟答案不一样,答案是2.24年
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个领用单好多喔,一个一个分开写吗,哈哈,唉,好复杂
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?借:费用,贷:进项税额转出,但是用增值税留抵抵扣了这个更正申报产生的税款,要怎么做账
公司弄了个机房还有网络布局和摄像头这种 这个财务怎么做账
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?
工资能打到员工的公户上吗
老师你好,期初我建账的时候,当时做的其他应付款某个个人,现在账上到钱了,我转钱给这个个人,转钱的时候备注往来款或者还款都可以吗?
成本类 损益类有备抵科目嘛
老师好,公司买了车,比如50万,需要在今年二季度一次性扣除,那二季度企税填了加速折旧表后,这个50万就直接在二季度扣除了是吗?那第三季度附表这个一次扣除改怎么填呢?没看到调增的地方
老师,财政性资金为啥包含即征即退\\先征后退等,但不好含出口退税?
是的,开的是1%的发票
你好,本期发生额和实际抵扣金额都是填写569000/1.01*2%
如果不超过30万就不在这个栏次填是吧?直接在免税销售额那填,也不用填增值税减免税申报表是吧
你好 是的 是这么理解的
好的,谢谢老师
不用客气的,工作愉快。
老师,请问为什么增值税申报失败啊?问题出哪里了呢
你好,截图你的主表看一下。
老师,是这样的
这是表的下半部分
你开的普票还是专票,普票的话,在第三栏里面也得填写。
都是普票,老师
那你的第三栏也得填写。
好的,其他的还有什么必须要填的吗
你好 其他的没有的 数据我没有计算
老师,附加税怎么填报?
填写你缴纳的增值税合计在第一啦。
这个表中有免抵税额?怎么填写呢?我们是小规模
不需要填写 和你没关系 人家一般纳税人出口的