同学你好!这个属于外购商品赠送他人 可以抵扣 不过同时 视同销售 交销项税 其实效果 是一样的
老师好,房地产公司给村民的拆迁补偿费没有发票,可以凭和对方签的合同和收据入开发成本并税前扣除吗?
我们是技术服务类公司,老板给员工发的中秋福利,开回来的专票可以进项抵扣吗?
房地产企业给拆迁村民买的中秋福利礼品,开的是专票可以抵扣吗
企业买礼盒,发给员工的福利,如开的是专票,进项可以抵扣吗?
房地产企业购买的洗洁精,用于发给有意向购买房子的业主,这种发票可以要专票抵扣进项税吗
出口货物没达到5000元报不了关,但货销售了,怎么做账?
老师,请问我司在2024年6月5日做2023年的汇算清缴,把前几年房屋拆迁政府补贴的专项款结算后,申报了1000多万的所得税,现在2024年的纳税信用等级出来了,是B级,那项扣了11.34分。可以申请复评吗?建议申请复评吗?
老师,有个问题请教一下,A公司的公户给厂家打的货款,现在想让厂家把票开给B公司,后期需要B给客户开票, 谢谢
老师,上个月不小心把个税系统重新下载了,这个月申报个税的时候,都是按正常流程申报,提交申报的时候提示,以下人员工资薪金所得未计算税款,这个情况要怎么解决呢?
我们公司是做医疗器械用品零售批发一般纳税人,买了2套办公室,出租了一套给别的公司,对方是小规模纳税人,我们公司要开租赁发票,发票税点是多少点?
公司团建费用做什么科目
在进行汇算清缴时,小规模纳税人,发现去年的企业所得税申报的季度表中,营业成本填写错误,请问需要更正去年的季度表吗?可以直接把正确的写到汇算清缴表,不需要更正呢?小规模纳税人30万以内的增值税免税额代账公司记账在利润表中填入的“政府补助”,请问这个是对的吗?
会计人员再教育补学90分是啥意思,不是60分吗?
老师,意思是我之前账上没有这个固定资产,处置时就相当于我多记了一笔固定资产清理,这里的以前年度损益调整就代表的是这个固定资产清理吗?为什么要借:以前年度损益调整(固定资产清理) 贷:应交税费~未交增值税?这笔分录怎么解释?
公司不经常发生的小额的产成品委托加工业务应该如何进行账务处理?
但是这是我们自己的开发项目,他们也没有给我们发票什么的,我可以直接记入成本里吗
没有发票 可以计入成本呀 只是支出的话 企业所得税税前 不能扣除
相当于是我们自己买的福利,赠送给村民了,但是赠送这一步需要交税是这个意思吗
嗯嗯 是的呀 没发票 这个成本 税务不认可的
我们买回来有发票,然后这个进项税可以抵扣吗
可以呀 不过送人了 视同销项 交销项税 一进一出。。。