你好 是的。 你要在申报期内认证后才可以抵扣的 。 不能的。 你可以11月申报10月的增值税。 可以用10月的发票日期或者10月之前的发票来抵扣的

老师好 一般纳税人进项发票只有在征期才能认证吗 另外比如我10月份开了销项发票 11月份报税的时候 用11月的进项发票能抵扣吗 还是必须用10月份的进项才能抵扣
老师,一般纳税人,10月份开票了专票,但10月没有进行进项认证,进项发票要到11月份才能收到,10月份是不是就必须要要缴纳增值税了!
一般纳税人10月无进项发票办理了延期申报,11月申报10月的时候可以用11月的进项发票勾选抵扣进项税吗?
老师,11月申报10月份的一般纳税人增值税,开票日期是11月份的进项可以认证抵扣吗
老师,您好,想问一下就是进项发票这个比如说10月份开的发票,我们公司12月份才收到,如果12月份勾选认证了的话,就可以在12月抵扣销项了对吧,就是这个进项发票是否抵扣跟时间没关,主要跟我什么时候认证有关对吧,比如1月份收到了发票,我11月份才勾选认证,那就在11月份抵扣销项对吧
老师,您好,事业单位临时找的几个劳务人员做的帮厨工作,对方是不是需要去税务局代开发票来报账?
老师,客户买我们的设备,但是设备上的一个零件客户退回来了不要,设备订单也已经签好了,现在退回来的这个零件客户要求抵扣一部分款,这个我需要补一个什么手续可以直接付款时减少这个金额呢
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