是的,是的,抵减之后去申报
纳税申报,如果开了一张负数发票,申报增值税的时候是直接抵减正数发票么?
老师,我们小规模个体户,上季度开了一张正数发票,一张负数发票,负数金额大于正数,申报时直接零申报吗?那累计金额就不一样了么?
去年有一笔负数发票对应的未交增值税未抵减正数发票的税额就直接申报了,搞得应交税费-未交增值税期末余额成了负数,现在该作如何调整好?
我方开出的销项负数发票9%和正数发票13%增值税申报的时候不能抵减吗
一般纳税人开具专票正数发票和负数发票,去大厅申报填写增值税报表是填写正数发票减去负数发票后的金额还是直接填写负数发票的金额
收到上年企业所得税退税分录应该怎么做那
老师好,我们租赁的房屋让申报土地使用税和房产税,80平方,原值填的23000,建制镇土地,信息填好提交成功,申报表上的计税依据我没看懂,是我填错了吗,4025和40怎么来的
您好老师。由于公司员工的失误,导致一笔保证金无法收回,那这笔损失该如何做账。员工已经退休,这个收保证金的企业5年前就已经破产。做坏账损失,没有当年起诉和判决的证明,怎么办?
老师,我们是小规模纳税人,共收到销售收入是96447.64元,大部分是现金收款,只有7000块钱是农行收款,那现在分录应交增值税是按3个点分还是1个点分,分录能不能给我写下
老师,请问银行退的以前年度的单位结算卡服务费,怎么做分录?
请问小规模纳税人,季度报税,超过30万元,其中有张发票金额2100元,误开成免税,实际税率应该是1%,对方不给作废,季度申报可以按1%实际申报吗
老师好,其他事项段和其他信息部分区别是啥呀,整不明白
老师,请问可以使用于普遍服务行业的成本率大概在什么范围
老师我们是文化传媒公司,主要就是其他公司拍摄视频,拍摄照片服务居多,然后偶尔有外包给别人修片啥的,用对公账户转给个人,备注稿费劳务收入。这种应该怎么做会计凭证啊
税务出风险任务后,2025年6月底公司修改了增值税主表,汇算清缴表。(每年补报了收入30万),当时未修改季度所得税表(季度所得税所得税表,只能更正上一期的,无法修改往年的),也未修改,季度财务报表和年度财务报表,请问,账务刚也是需要修改是吗
发票汇总表是是按照实际销售金额来核算么?
是的,是的,是的,看的实际销售金额这个,和实际销售税额
为什么我的汇总表里面是零
不是吧?你截图看下可以吗?你这个看的是几月的?
汇总实际销售数是零
9月份的发票
你这个不对吧,你系统打印出来吗,你去看下明细,
去看下发票查询,你这个显示不对