同学你好 一般是把预收,预付计入应收负数,应付负数

老师你好,预付账款和预收账款在财务报表上有可能在应收账款的地方显示吗?
老师,报送财务报表的时候应收账款的贷方为负数,一定要调整到预付账款的借方吗?不调可以吗,直接以应收账款贷方负数显示可以吗?
请问,我在做账的时候没分别挂账应收账款和预收账款,预收款也是列在应收账款里,科目余额表显示为应收账款是负数,但是财务报表会自动重分类,把应收账款和预收账款分别显示出来,这样会导致我余额表里的明细和财务报表不一致,这样是否可以,如果不行,要怎么处理?
老师 资产负债表上 如何调整 预收账款 在应收账款里显示 。 预付账款 在应付账款里显示
老师,你好,应收款项和应付款项是不是根据财务报表上的应收账款,坏账准备,预付账款,应收票据,其他应收款合计填列
2026年本地个体户或者小规模给异地项目开劳务票还可以开劳务劳务吗,
老师,老板把车租给公司使用,每月租金800元,一年9600,如果按月开票是怎样交税,按年开又是怎样交税
公司给个人申报了年终奖按一次性申报,是不是个人在做汇算清缴的时候可以修改
物流服务运费,快递费可以计入销售费用—运输费吗?
老师,咨询下:我们是医美行业,今年1月份开始不免增值税了,但是我们发票开了张去年的(免税期间)免税发票,导致增值税申报表有个免税收入,但是我们账上1月份是没有免税收入的。这个要怎么办啊?
2026年2月7号是上班日还是休息日?
请问老师,一般纳税人有一笔未开票收入783,客户对公转账,分录,借银行存款,贷主营业务收入,应交增值税销项税额,做申报的时候这笔和税务官网相差的销项税额怎么处理,
老师,今天梳理25年账目,发现多计提了10月份工资1万多元,,导致应付职工薪酬-职工工资有余额,我现在要如何分录调账
总承包符合简易计税金是可以做分包抵减还是不可以
老师,注册地址在上海,建筑劳务在广东县惠州惠东银行基本户也在广东惠东,他的税是在哪里报税,查到他现在停业状态
那就是如果我的预收和预付如果在应收和应付的相反方向的话,说明报表没问题是吗
最好不要是负数余额哦