你好,报销的时候,登记日记账贷方455
员工10月11日预支了5000元现金,我登记了现金日记账,10月11日支付xx预支款5000,11月16日拿着报销单来报销,报销单的金额总计是5455元,我应该怎么登记现金日记账?谢谢老师!
天行健公司2×10年3月初现金日记账余额为1000元,银行存款日记账分 (1)1日,职工张三预借差旅费200元,经审核以现金付讫。 为980000元。 本月发生下列有关经济业务: (2)2日,签发现金支票4000元,从银行提取现金,以备日常开支。 (3)2日,生产A产品领用甲材料1000吨,单价25元。 (4)4日,签发转账支票支付税金2800元。 (5)5日,从银行取得短期借款80000元,存入开户行。 (6)6日,签发现金支票46000元,从银行提取现金,以备发放工资。 (7)6日,以现金46000元发放本月职工工资。 (8)7日,生产车问报销日常开支费用,经审核,以现金200元支付。 (9)10日,收到银行通知,购货单位偿还上月所欠货款95000元,已收妥入账。 (10)11日,开出转账支票5800元,支付本月车间固定资产修理费。
资料:某企业20XX年5月初的现金日记账余额为1600元,银行存款日记账的余额为1936000元。本月发生以下经济业务:1.1日,职工王琳预借差旅费600元,以现金支付。2.2日,开出现金支票,从银行提取现金900元备用。3.3日,以现金120元购买办公用品。4.5日,以现金60元支付企业管理设备修理费用。5.10日,开出现金支票,从银行提取现金51200元,备发工资。6.10日,以现金支付购买材料装卸费360元。7.12日,销售人员李明报销差旅费340元,交回多余现金。8.15日,开出现金支票,从银行提取现金1800元。9.18日,以现金发放工资51200元。10.25日,开出现金支票,从银行提取现金1800元。11.25日,采购员陈玲预借差旅费1600元,以现金支付。11.27日,采购员陈玲因故取消出差,退回预借现金1600元。要求:根据上述经济业务编制会计分录,并登记现金日记账和银行存款日记账。实训耗材:三栏式现金日记账账页和银行存款日记账账页各一张。
三通公司2021年1月共发生以下涉及现金业务,本月月初现金日记账余额共计5600元现根据以下业务编制会计分录并填制前4个记帐凭证并登记现金日记账(1)1日,现金支付采购时运费500元。(2)5日,出差人员小王预借差旅费2000元现金支付。(3)15日,出差人员小王报销差旅费1500元,并返还给单位500元现金。(4)20日,收到工人罚款50元。
实训资料:某企业2015年10月“银行存款日记账”的记录情况如下。银行存款日记账10月31日余额为398170元。(1)5日,以银行存款30000元支付购买设备款。(2)7日,销售产品货款35100元存人银行。(3)10日,用银行存款81190元支付购买材料款。(4)16日,用银行存款交纳税金35000元。(5)20日,从银行提取现金12000元。(6)24日,用银行存款购买办公用品3200元。(7)27日,开出转账支票交收款人,票面金额为2140元。(8)29日,将现金5200元存人银行。(9)30日,将付款单位交来的票面金额为46800元转账支票送存银行。(10)31日,技术员李锋预借差旅费,开出票面金额4000元的现金支票交其本人去银行提取。银行对账单记录情况如下。银行对账单存款月末余额:378910元。(1)5日,支付购买设备款30000元。(2)7日,存人销售产品货款35100元。(3)10日,支付购买材料款81190元。(4)16日,交纳税金35000元。(5)20日,提取现金1
老师,公司有一个固定资产上月科目写错了未计入固定资产,这个月改正了。折旧是从这个月计提还是下月计提?
你好老师,我在电子税务局,注销税务,但是个人需要申报,说了不在纳税期间。这个问题该怎么解决那
样品用于达人寄样和拍摄怎么做账?如果是外购的,会计分录:借:销售费用-业务宣传费等,贷:库存商品,应交税费-应交增值税(进项税额转出)。 解释:外购样品用于寄样和拍摄,增值税进项税额不得抵扣,需做进项税额转出处理,成本计入销售费用。 但是我们是小规模纳税人,就是货物进来的时候借:库存商品,贷:银行存款,寄样或者拍摄的时候不是借:销售费用-业务宣传费等,贷:库存商品么?
上一年的纳税总额怎么算的,是交了多少税还是销项金额减去进项金额
老师,给车间采购风扇,做福利费,不能抵扣进项税我,是吗
安保企业、开差额发票可以同时开差额发票和增值税专用发票、增值税普通发票吗
老师,请问8月份发现4-6月份的增值税和所得税申报错误,8月可以更正申报吗
员工没有每天到公司,但员工到公司时,公司人员统一订餐,这个餐费如何入账,算工作餐费还是聚餐费哦
四川成都,老师在哪里可查询社保编码 第三方平台的那种
老师,我想问一下,就是我们有一个供应商,我们给它加工了,有六千块应收,我们同时欠他们应付3万,现在要应收冲应付这个对账单怎么做?我想着直接做一个六千块的应收单给她们就好了
摘要怎么写呢,那5000的票就不用登记了吗?
你好,摘要就是报销差旅费 5000之前11日借支的时候,已经登记日记账贷方了啊