您好 借:银行存款 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
老师好,如果有员工离职但需要在本单位缴纳社保,每个月会把交社保的钱转到单位,这种情况怎么做账务处理呢?
员工当月15号离职后,下月起不发工资,但是社保还在缴,说是考虑员工找下份工作停保会不方便,可能要多缴两三个月,这种情况做账时候其他应付款代扣个人社保会有借方余额,单位也不向员工追款,这账要怎么处理
老师,你好 单位有员工今年3月份离职,但是社会保险还给她正常缴纳的,请问这样的情况账务如何处理?
老师,想问一下我们有一个员工突然离职,但是已经帮她缴纳了社保,现在要她把社保单位和个人部分的金额转回给我们,想问一下这种情况我们做账应该怎么做?缴纳社保的时候和她转钱进来的时候分别怎么做账
如果有员工暂由单位代交社保公积金单位+个人部分,不计提也不发这名员工工资,单位先缴纳社保和公积金,然后员工再将社保、公积金单位+个人部分全部转过来,比如下月员工才将上月的社保公积金钱转过来,这种如何记账?后续员工办离职后就不存在这种情况了
购入固定资产,折旧的会计分录,购入长期待摊费用的会计分录
小规模纳税人,一个季度定期定额285000,实际开票295000,普票用上税吗?
老师,制造企业中小企业怎么根据销售收入计算给每个员工的一些福利开销呢,社医保不统计在内。比如公司要出去玩,想要计算一下预计需要的开支
老师如果是22年发票没记帐,导致预付有余额怎么操作
老师,您好,公司有5个股东,其中有两个股东分别减少股份比例,减少这部分由第三人持有,涉及的账务处理和税务事项有哪些,请老师指导,谢谢
你好,老师,新公司法实缴时间发一下,谢谢
请问老师,六税两费政策只有小微企业可以享受吗?
老师您好,请问公司需要注销了,余额表还有一个银行存款余额,请问需要平掉吗?
我们是工程公司 基本上都是包工包料出去合同都是签的包工包料 开发票也是 工程服务 施工费 如果项目结束差成本票应该怎么办
税务风险提示:企业发生财务费用未足额取得发票入账。这是什么意思
那造在工资表上的怎么做账务处理
工资表上就造个交社保的金额
造在工资表上的?单位跟个人都是对方承担 对吧
对的,老师
不需要发放工资 不需要造工资表啊
收了个人的多少钱,工资表上就造多少
那对公账上支付给单位的么
不造工资表的话,缴纳社保的这部分怎么办
缴纳的就直接写上面两笔分录就好了啊 金额都是一致的