你好,纳税申报减去已经申报过的

某企业为增值税小规模纳税人,2018年2月销售货物,开具普通发票,取得收入30900元,当月购进货物取得增值专用发票,进项税额为300元,请计算该纳税人2月增值税的应纳税額
老师,请问小规模纳税人本月货物发出确认未开票收入2万元,次月开具上月发出货物2万元的增值税发票,请问老师纳税申报应该怎么调整?
老师,我们单位10月是小规模纳税人开具1%发票确认税额,没有确认收入,因为有货物没交付,11月变更一般纳税人购进货物取得专票,确认了收入,请问专票可以抵扣嘛?
甲企业为增值税小规模纳税人,2022年2月销售自产货物取得含税收入36360元,当月购入货物取得的增值税专用发票上注明金额5000元、增值税额650元,该公司减按1%征收率征收增值税。则该企业2月应纳增值税为()元。求老师认真解答一下。
甲企业为增值税小规模纳税人,选择按月申报缴纳增值税,2020年1月销售自产货物取得销售收入12万元,销售自己使用过2年的设备,取得含税收入4万元,购入货物取得的增值税专用发票上注明金额5万元、增值税额0.65万元,则该企业当月应纳增值税为( )万元。
我们现在有家公司,没有业务,就发我一个人的工资,老板每月打款到对公户里,给我发工资,就5600元,老板打进来的时候可以备注投资款吗
当月已经认证的进项税额,要转出怎么做分录的老师
代扣代缴的税率是多少
给对方的发票抬头开错了一个字,这张发票会出现在对方的全量发票系统里么
老师,公司主营业务收入是营业执照上面的经营范围对吗?如果上面没有的,是不是就是其他业务收入。
1-7月免税收入因未及时与境外客户取得合同,8月进行了免税备案,把免税收入8月及以后的申报进了增值税,1-7月的免税收入未申报增值税,进行企业所得税汇算清缴,提示营业收入与申报的增值税有数据差异,这个的话忽略提示继续申报可以吗
老师:计提社保的费,单位要计提,个人的要不要计提
我们已经按照出厂价35来开了,但是下游要求我们按照净重开票,类似34.93这样,这可怎么办
老师,我工资计提和发放怎么写分录
老师好,想问一下,25.12要交增值税。可如果把末勾选发票也做账,应交税费应交增值税--末认证税金,结转后,报表应交税金为负数了,这个要怎么处理。