你好,同学。 预算会计只是收付实现制,你录入相关的货币资金零余额余额的金额,然后同时录入净资产里面的结转结余科目就是的 其他应付不处理的
2019年期末还是收比支多41万多,这个数字正好是2019期初其他应付款的余额 现在怎么调平呢?
2019年新旧制度衔接时 怎么根据2018年的期末录入2019年的预算期初? 其他应收款,其他应付款有余额的需要调整哪的数据?
老师您好,本年半年度审计时,审计对我司21年13期由长期应收款调整至其他非流动资产的诚信金进行再调整,由其他非流动资产调整至其他应收款,其坏账余额直接一并转入其他应收款坏账并未重新计算。预计在今年12月重新计提坏账,想问一下老师年末计提坏账时此笔账龄该如何划分。
你好,老师。22年的期末数字没有移交过来,23年3月份录入期初余额。科目有预付款,其他应收款,库存,其他应付款。我该怎么做分录呢。
老师,请问,我上一年的所得税汇算清缴是给会计师事务所做的,今年我要自己做,然后我看了事物所做的资产负债表,2022年其他应付款有个期末负数金额,她直接把这个度数金额调到其他应收款的期末余额去了,那我2023年资产负债表其他应付款的年初余额需要跟2022年的年末余额一致吗?
那小规模销售的时候,在速达财务软件里,销售了什么货物,也要进行销售开单么
我公司2024年开具一张34万的对应项目的普通发票给甲方,但是25年跟甲方结算这个项目工程量实际没有那么多,只有30万,因为我们跟甲方签订有两个项目,另一个项目甲方还没打完工程款,我们就退4万给甲方,甲方又把4万按照另一项目备注项目名称打给我们,我红冲上一年的发票34万,然后开一张30万的发票,和一张4万的另一项目的发票,4万是按照今年收入入账的,结转成本。但是上一年的红冲34万,和再开的30万,应该怎么入账,我公司是小企业会计准则。怎么做账比较合理,而且会计分录直接就是入收入和银行存款,我应该怎么做账呢。
三个月做一次账,在财务软件就是把一到三月的账,都做到第三个月里对吗,然后四五六,做到六月里,如果四月没有业务,在财务软件直接就空结账到六月吗
老师,请问下,E表,我框选列表,查看有多少行,多少列,怎么操作呀?
老师好,我公司布一固定资产,原值100万,净残值5%,折旧年限10年。本月拆除了部分固定资产,价值5万。到本月共计提8个月,已提折旧额63333.36元。剩余112个月如何重新计提折旧?谢谢!
单位帮职工缴纳养老保险和医疗保险等费用个人部分和单位部分怎么入账?
碎石加工劳务分包属于建筑工程吗?如果不是,税率是多少?
老师,在8月开了增值税专用发票,然后8月红冲,重新开票,需要把之前开的发票做账务处理然后红冲重新写分录吗,当时没有做账务处理
老师,政府补贴办公经费当年未做账,跨年补记账,怎么处理
老师,你好,我们是一家建筑公司,现在承包了一个劳务工程,我们可以给对方开几个点的发票
净资产的结转结余科目就是根据资金结存的金额录吗 因为按18年的这两个科目的余额录是不平的
资金结存,就是你结转结余。
好的 结转结余这个还需要分二级吗
这个不是必须,根据你实际情况。
授权支付结余数属于收入吗
属于的啊,这是属于财政应返还额度,资金结存的余额