同学你好 他可以给你开发票,然后你计入固定资产就行了,税率是13%,
你好,我公司为一般纳税人,买了一个二手车,对方给我们开具了一张5000的人二手车销售发票,剩余金额开具13%的增值税专用发票,请问可以直接入固定资产吗,对方这样开具合理吗?
我们新办一般纳税人从某公司破产管理人处购买二手机器,如何入固定资产,我公司从公账汇到某公司破产管理人,对方可以开票吗,税率多少的
我公司是一般纳税人建筑公司,五年前,我公司承建了一栋楼,完工后对方一直未能按合同支付工程款,今年5月份,对方宣告破产清算,赔偿了欠我公司的工程款,因为对方己破产,我公司无法开出发票,收到这笔款时,我公司暂时以预收账款入账,这笔账我公司需要申报收入吗?该如何处理?
老师,我们现在是一般纳税人,是不是成为一般纳税人之后购买的固定资产,不管对方开具的是普票还是专票公司要将它处理的时候,都需要按照13%来征收税款
我们公司是一般纳税人,2013年购进的固定资产当时人家开的发票是普通发票,当时购进的时候也属于二手的,那么我现在处理要开发票,应该按多少税率开?交税按什么税率交?
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
老师,我有一个月的一张凭证写错了,把主营业务成本写成了主营业务收入,导致我利润表的营业收入是负数,那我这个月红冲了那笔凭证,然后再把正确的分录做在这个月吗?那之前的利润表是错误的,怎么办呢?
购买的 食堂食材费用 是计入福利费 已计入职工薪酬的成本费用金额这种食堂费用的福利费也要统计进去吗
去年年终奖计提6万,3月发年终奖4万,调整去年计提的 应付职工薪酬 年终奖-2万,这样是要导致应付职工薪酬工资借方累计少2万,这怎么办
你好老师,我们公司向另外一个公司购买了一台二手设备,该设备属于另外一个人,是这个公司的一员,我们向这个人付了48万,后面设备拉过来安装,又向这家公司付了70万,这个账务怎么处理啊
从境内非上市公司取得的股息收入是免征什么税的?? 从接内上市公司与非上市公司什么情况下交个税,什么情况下不交个税?
老师您好,请问最新企业所得税纳税申报表有啥变化吗
老师怎么分析季度利润表有没有风险呢?
老师您好,请问那个残保金咋交的,比如说我们公司现在150个人,如果说按照1.5%的比例,残疾人安排残疾人的话,他大概需要三个人,如果没有这三个残疾人的话。他那个残保金怎么计算?他是按照就是说全年所有员工工资的员工工资,然后按照比例,就是按照那个税费率。交那个参保金,还是说按照这3个人乘以他那个平均工资来交的?那个参保金到底是按什么交的?
老师我在打扰你一下,就是比如说这个微信支付凭证是小A付的款!!!小B现金给了小A……那我们做账时候其他应付款后面可以直接跟着小B吗?并且附件直接附当时小A这个支付的微信凭证行不行
我们可以抵扣吗
因为这个税款要我们出的,是开票划算,还是不开票划算
你收到专票就可以抵扣的,公户付款的要开票的
还有我们也是从某破产管理人处转让来一批设备,设备清单评估价500多万,转让价106万,从公账汇到某破产管理人,我们又把没有用的设备卖掉了,私账到了96万,都没发票,这个怎么做会计分录呢
借固定资产 借进项 贷银行存款 私账收款不转到公户吗
没有转公户,没有开发票的
你外账上有这个资产就要做账,做固定资产清理的
没有发票的,这个分录可以这样做吗 借固定资产106万 贷银行存款106万 借库存现金96万 贷固定资产96万
你得做固定资产清理的哦,没有发票都要调增的
机器买来没有计提过的,就卖掉了
那你要计入库存商品才行,计入固定资产就是固定资产清理
那这个就是固定资产啊,可以入库存商品吗,要怎么做比较好,具体的分录麻烦老师写下,谢谢
借库存商品-暂估 贷银行存款 借银行 贷其他业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品-暂估 没有发票汇算清缴的时候调增