你好 借管理费用-工资29800 贷应付职工薪酬-工资29800 借管理费用-社保1589.98贷应付职工薪酬-社保 1589.98 缴纳社保:借 应付职工薪酬-社保 1589.98 其他应收款-个人社保651.52 贷银行存款。 发放工资 :借 应付职工薪酬-工资29800贷其他应收款-个人社保 651.52银行存款 29148.48
老师你好,请问以下业务计提及发放怎么做分录:应发工资29800,单位承担社保部分1589.98,个人承担社保部分651.52,实际发放工资29148.48元
请问小规模企业2019年没有计提单位承担社保部分,发放工资没有计提个人社保部分,2020年应怎么调账
老师好,给我讲一下计提工资 计提社保(单位承担、个人承担)以及发放工资的分录
发放工资时,个人部分和单位部分分别承担的社保怎么计入会计分录?
本月工资实际发放50000元,公司承担单位部分社保2700,个人部分596.82代扣代缴怎么做会计分录
老师,公司租办公室,对方不给开票,只能对私付款,这种签合同需要跟公司签合同还是个人?? 付款我要对方给我提供收据还是什么?
2025最新个人所得税工资薪金计算税率
老师你好,麻烦请问一下,什么合同和业务可以开具9个点的专票? 麻烦让岁月静好老师回答,感谢。
老师好,一家小超市从其他地方进货的窝窝头出售,需不需要食品销售许可证
拆迁款收到一部分要确认收入吗?还是等全部收到再确认?
老师你好,我想问一下我们发出去药品数量100,金额1000.运输中发生破损数量20.金额200,物流赔付了200,随行单当初开的100数量,金额1000。但是实际收到好的是80数量,金额800。客户要开发票80数量和金额800。我怎么处理随行单和发票,破损部分怎么处理
老师请问一下就是我要注销一家公司,然后之前都没什么收入,申报了13个人的员工,账面上挂了很多制造费用-工资, 我现在要注销,我能不能更改之前年份个税,减少人员申报工资,然后账面上再重新改账,然后制造费用的工资就没那么多了,我再重新更正之前汇算清缴,财务报表也重新上传,这样行不行
麻烦问下,旅游业的差额做账,报增值税有区别吗,一般纳税人的话,谢谢。
老师,请问公司2024年12月,现在查出有笔收入没有申报,税务要求我们更正申报,我想问哈账务怎么做啊,报表那些怎么更正啊
老师,员工申报个税的税单要怎么打印啊