你好 对汇算清缴没影响建议不要修改了
老师,你好,请问一下去年的账是财务公司做的,然后现在发现去年年底有两笔应付款财务公司做到法人应付账款里了,实际那时候公司和法人都还没有付款。这个月公司账户才付款到那个公司。现在财务这里我应该怎么处理呢
老师请问,突然发现去年的有两笔付款应该做到成本,但是做到管理费用里了,需要更改吗?
老师我发现去年的科目挂错了还可以调吗?运费应该做成本的,但是我做到费用里面了,然后又没票,这个需要改吗?
请教老师,税局发现2018年我公司收到的一张普票是对方虚开的发票,我翻到从前代账会计做的分录为借:销售费用/代理报关费,贷:应付账款--xx公司,请问老师这笔分录是列支进成本了吗?现在要补税,请问老师需要补多少钱?更改报表需要做分录吗?
去年7月有一笔管理费用,是去年7月到今年6月的,发票去年7月到了,但是一直没付款。然后这个费用需要把属于去年的费用费用化,会计分录应该怎么做
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
老师,租赁公司的水电费应该是做主营业务成本的吧?
是的 租赁出去的那一部分可以
老师,租赁公司的折旧应该也是借:成本 贷:累计折旧 吧?
你好 是的 分录是你这么做的
好的知道了老师辛苦~
不用客气的 应该的