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去年7月有一笔管理费用,是去年7月到今年6月的,发票去年7月到了,但是一直没付款。然后这个费用需要把属于去年的费用费用化,会计分录应该怎么做

2023-04-27 12:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-27 12:38

你好,这个是研发的吗?还是什么的?

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快账用户9282 追问 2023-04-27 12:39

不是研发,就是一年的系统维护费

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齐红老师 解答 2023-04-27 12:41

那你去年借管理费用,贷银行存款,做这个不就可以了?

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齐红老师 解答 2023-04-27 12:41

你当时怎么做的?这个金额大吗?

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齐红老师 解答 2023-04-27 12:41

像开票盘似的,它系统的维护费直接做费用就行。

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快账用户9282 追问 2023-04-27 12:59

金额比较大,要去年摊销去年的,今年摊销属于今年的。

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齐红老师 解答 2023-04-27 13:00

借预付账款,贷以前年度损益调整 汇算纳税调增

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快账用户9282 追问 2023-04-27 13:22

去年当期应该怎样做分录?

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齐红老师 解答 2023-04-27 13:25

借管理费用,贷银行存款。

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齐红老师 解答 2023-04-27 13:25

是你全部做了费用今年调增不是吗?

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快账用户9282 追问 2023-04-27 13:47

去年没有付款,想问下这种当时没付款的,但是要每月摊销的,应该怎么录分录

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齐红老师 解答 2023-04-27 13:49

那你去年怎么做的?借管理费用 贷其他应付款吗?如果是的话,今年借其他应付款贷以前年度损益调整。

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快账用户9282 追问 2023-04-27 15:48

借管理费用5万,预付账款15万,贷应付账款20万。

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齐红老师 解答 2023-04-27 15:49

你好,这不是正确的,然后你预付账款按月摊销就可以的,去年的管理费用应该是多少,你做了多少?

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你好,这个是研发的吗?还是什么的?
2023-04-27
借应付账款贷利润分配借利润分配应交税费应交增值税进项贷应付账款。
2021-04-08
你好,那去年你只做了一个预付账款的吗?这个用多长时间的?
2023-02-27
也就是你提前做了一个月吗?
2021-06-09
你好 借 以前年度损益 调整负数  贷 应付账款负数  借 借 以前年度损益 调整 进项 贷应付账款
2022-02-07
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