你好,这个是研发的吗?还是什么的?

去年录入了一笔分录 借管理费用 贷其他应收款。由于去年录入的时候没有专用发票 但今年收到了专用发票 要重新把税给分离出来。所以今年该怎么写分录呢
去年录入了一笔分录 借管理费用 贷其他应收款。由于去年录入的时候没有专用发票 但今年收到了专用发票 要重新把税给分离出来。所以今年该怎么写分录呢
老师,去年有个7月凭证是这样做得,借,管理费用3万,贷银行存款3万,当时说是付的仓储费用,所以付了3万,借的管理费用,今年3月份退回来了,退了26794,然后仓储费用3206开的专用发票,老师,分录是去年做的,现在我收到退的钱还有发票应该怎么做账呢
老师,去年有个7月凭证是这样做得,借,管理费用3万,贷银行存款3万,当时说是付的仓储费用,所以付了3万,借的管理费用,今年3月份退回来了,退了26794,然后仓储费用3206开的专用发票,老师,分录是去年做的,现在我收到退的钱还有发票应该怎么做账呢 我们是小企业会计准则
公司去年11月支付了一笔25万元的设计服务费款项,但是发票今年2月才拿到,费用是需要确认在去年的,去年支付款项,先确认费用 到今年收到发票,整体分录怎么做??
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
不是研发,就是一年的系统维护费
那你去年借管理费用,贷银行存款,做这个不就可以了?
你当时怎么做的?这个金额大吗?
像开票盘似的,它系统的维护费直接做费用就行。
金额比较大,要去年摊销去年的,今年摊销属于今年的。
借预付账款,贷以前年度损益调整 汇算纳税调增
去年当期应该怎样做分录?
借管理费用,贷银行存款。
是你全部做了费用今年调增不是吗?
去年没有付款,想问下这种当时没付款的,但是要每月摊销的,应该怎么录分录
那你去年怎么做的?借管理费用 贷其他应付款吗?如果是的话,今年借其他应付款贷以前年度损益调整。
借管理费用5万,预付账款15万,贷应付账款20万。
你好,这不是正确的,然后你预付账款按月摊销就可以的,去年的管理费用应该是多少,你做了多少?