你好,需要计算做好了发给你

老师我刚开红字发票,出来这个是啥意思?
A公司会计拿到公司收款回单,备注的是借款,是A公司向B公司借款17万,如何做分录?
老师,我之前每笔销售做了销售分录之后我都结转了成本的,我当月的凭证都已录入完了,现在是要结转损益吗?后面要怎么做?
老师好,公司资产总额7000万,购入二手车一次性计提折旧,卖出的话计入营业外收入可以不
工资中扣除的职工安全扣款用于奖励其他职工计入什么科目比较好?
公司帮员工租的房子,但是水电费从员工工资里面扣,计算个税时,是不是填扣除水电费后的应发工资
开票开了10818.5,对方支付了10818,这个差额,怎么做账
贸易公司要办理产地证,是在贸促会申请好还是在海关申请的好?
请问老师,2024年第三四季度和2025年一二季度的印花税做错了,我做的借应交税费印花税,贷银行存款,请问如何调整到税金及附加?
老师,收到失业稳岗返还资金,用于缴纳社保,怎么做账冲成本?
好的,谢谢
业务1进项税额是1700业务2进项税额转出5220*9%=469.8
业务3进项税额的计算=1500*9%=135业务4进项税额是900
业务5进项税额是2600业务6销项税额是150000/1.13*13%=17256.64
业务7销项税额是30000*13%=3900业务8销项税额是6000*5*13%%2B10*8000/1.13*13%=13103.54进项税额是6000*20*13%=15600
(1)当期全部可从销项税中抵扣的增值税进项税合计数(考虑转出的进项税额)1700-469.8%2B135%2B900%2B15600%2B2600=20465.20
(2)当期增值税销项税额=17256.64%2B3900%2B13103.54=34260.18
(3)当期应纳增值税税=34260.18-20465.20-2000=11794.98
你好,请问如果是工业企业(增值税一般纳税人)直接向农民收购用于生产加工的农产品,税率还是9%吗?
对增值税一般纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%扣除率计算进项税额。
好滴,谢谢
不客气,记住上边的那个话就可以