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某商业企业是增值税一般纳税人,2019年6月初留抵税额2000元,7月发生下列业务:(1)购入商品 (1)购入商品一批,取得认证税控发票,价款10000元,税款1700元; (2)3个月前从农民手中收购的一批粮食毁损,账面成本5220元; (3)从农民手中收购大豆1吨,税务机关规定的收购凭证上注明收购价款1500元; (4)从小规模纳税人处购买商品一批,取得税务机关代开的增值税专用发票,价款30000元,税款900元,款已付,货物未入库,发票已认证; (5)购买建材一批用于修缮仓库,价款20000元,税款2600元; (6)零售日用商品,取得含税收入150000元; (7)将2个月前购入的一批布料捐赠受灾地区,账面成本20000元,同类不含税销售价格30000元. (8)外购电脑20台,取得增值税专用发票,每台不含税单价6000元,购入后5台办公使用,5台捐赠希望小学,另10台全部零售,零售价每台8000元. 假定相关可抵扣进项税的发票均经过认证,要求计算: (1)当期全部可从销项税中抵扣的增值税进项税合计数(考虑转出的进项税额); (2)当期增值税销项税额; (3)当期应纳增值税税

2020-10-21 15:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-21 15:31

你好,需要计算做好了发给你

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快账用户7403 追问 2020-10-21 15:32

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2020-10-21 15:39

业务1进项税额是1700业务2进项税额转出5220*9%=469.8

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齐红老师 解答 2020-10-21 15:39

业务3进项税额的计算=1500*9%=135业务4进项税额是900

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齐红老师 解答 2020-10-21 15:39

业务5进项税额是2600业务6销项税额是150000/1.13*13%=17256.64

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齐红老师 解答 2020-10-21 15:40

业务7销项税额是30000*13%=3900业务8销项税额是6000*5*13%%2B10*8000/1.13*13%=13103.54进项税额是6000*20*13%=15600

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齐红老师 解答 2020-10-21 15:40

(1)当期全部可从销项税中抵扣的增值税进项税合计数(考虑转出的进项税额)1700-469.8%2B135%2B900%2B15600%2B2600=20465.20

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齐红老师 解答 2020-10-21 15:40

 (2)当期增值税销项税额=17256.64%2B3900%2B13103.54=34260.18

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齐红老师 解答 2020-10-21 15:40

(3)当期应纳增值税税=34260.18-20465.20-2000=11794.98

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快账用户7403 追问 2020-10-21 16:02

你好,请问如果是工业企业(增值税一般纳税人)直接向农民收购用于生产加工的农产品,税率还是9%吗?

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齐红老师 解答 2020-10-21 16:08

对增值税一般纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%扣除率计算进项税额。

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快账用户7403 追问 2020-10-21 16:09

好滴,谢谢

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齐红老师 解答 2020-10-21 16:11

不客气,记住上边的那个话就可以

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你好,需要计算做好了发给你
2020-10-21
你好需要计算做好了给你
2021-12-29
你好,同学 当期全部可从销项税额中抵扣的增值税进项税额合计数=2000 1300-5220÷(1-9%)×9%+1500×9% 900+2600 20×6000×13%=22018.74 销项税=150000÷(1 13%)×13% 30000×13%+5×8000÷(1 13%)×13%=25758.41 应缴纳增值税25758.41-22018.74=3739.67
2023-12-14
1)当期增值税进项税额(考虑转出的进项税额) 10000*0.13-5460/(1-0.09)*0.09+1500*0.09+20000*0.13+1000*0.09=3585
2022-06-20
1当期可以抵扣进项税额是 1300-5400/(1-0.09)*0.09+1500*0.09+900+20*6000*0.13=17400.93
2022-04-09
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