您好 借:银行存款 贷:营业外收入
老师我司银行回单有一笔,社会保险管理中心转入的一笔7700.写着岗位补贴款,怎么记账呢会计分录怎么做
老师 请问我们有一笔退回来的社会保险费 这个已经是12月的费用了 就是单位部分的我们交多了 已经入了费用分录就是计提借:管理费用-社会保险费 贷:应付职工薪酬 付出去就借:应付职工薪酬 贷:银行存款 然后1月份社保把钱退回来了 已经跨年 请问怎么做会计分录呢
老师,企业,小企业会计准则。现在我单位有一笔社保返回的款,是由于口罩原因,不欠费的企业可以申请返回一部分。以后也不给返回去了。返回到单位账户的这笔会计分录怎么写呢?
老师你好,我们单位缴纳社保后因其他原因,有一职工的保险从社保处申请退回了,这个款得怎么做会计分录,缴纳时做 借 管理费用 贷 银行存款,现在怎么做?请老师给予帮助谢谢!
老师您好,公司收到了一笔社会保险事业管理中心给的单位促进就业资金款,怎么做账啊?
老师,企业所得税汇算清缴中的资产折旧摊销调整明细表没有要调整的是不是就不用填写?
老师,我们公司第二季度没有业务,但是有银行利息3.4,在填写所得税季度报表是,成本和收入都是0,营业利润填写3.4,可以吗?
老师请问一下,支付个人所得税的会计分录是不是这样做? 借:应交税费~应交个人所得税 30 贷:银行存款 30
老师这是怎么回事 ,我还没报税就自己申报了
无形资产、固定资产处置,报废的话是算营业外收支还是资产处置损益
老师企业所得税季报 营业收入本年累计,营业成本本年累计金额,利润总额本年累计金额单位都是元对吗?季末资产总额是万元对不
以出包方式建设固定资产,预付工程款,用预付账款还是,银行存款
老师,计提工资16000,发放工资的时候忘记代扣社保853.83了,并且有一个人工资没发,实际发放了12500,这样怎样写会计分录呢?发工资的时候
公司收到保险公司事故赔偿500元!怎么列账?需要缴纳增值税吗?谢谢!
老师收到电子商业承兑汇票,分录怎么做,背书转让给其他公司时分录怎么做,中间没有款到公户 出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老师收到电子商业承兑汇票,分录借记“应收票据”科目,贷记“主营业务收入”科目,并同时贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)背书转让给其他公司时,应当借记“应付账款”科目,贷记“应收票据”科目,对吗,老师?中间没有款到公户,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小规模企业。
好的,还有一个问题,我上月计提的个税是83.52,但是这月扣款发现个税扣83.51,我该如何处理呢
把多计提的1分钱红字冲回就好了
会计分录不会了
您当时计提的分录怎么写的
借:管理费用 贷:应交税金个税
借:管理费用 -0.01 贷:应交税金个税-0.01