借其他应付款 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整, 贷利润分配未分配利润

2017有一部分销售费用10万,现在需要在20年转出,如何做分录?
19年有10万的费用发票被税局查出来不能用,现在20年了,要怎么做调整分录,还有所得税怎么处理
公司购买一块土地原值200万,50年摊销,摊销10个月,现在公司出售一部分土地,出售金额20万,出售一部分后应该怎么做账
做账的时候,运费是2000元,但是现在做成了2300元,多做了300元,请问如何做分录转出? 原来的分录是借:销售费用-运费 贷:应收账款 只需要转出300元即可,可以转到哪个科目?如何写分录?
老师,蓝字发票是 借:销售费用-服务费 1000 进项税额 6000 贷: 应付账款 10600 现在要红冲8480来着,这个如何做分录呢,进项如何转出做分录
老师,请问一下,我们公司是生产加工企业,员工都在工地上班,发工资的时候是不是一定要员工签名呢?平时工资都是从银行转账,员工可以不用签名吗?(董孝彬老师)
季报填的资产负债表,就是本季最后一个月的资产负债表吗
年终奖和工资转账可以一起转吗
增值税预缴3个点的交成2个点了,怎么办
老师,公司资产报废或者资产出售要哪些单据入账?
老师,如果老板的奖金14万,他不填专项附加扣除,个税大概是多少?怎么算的
老师,私车公用,租金:广州的市场公允价一般在哪个价位?
老师,商品混凝土行业1月份开的发票是以前的业务,以前月份也有申报过未开票收入,可以开三个点吗
老师麻烦问下,上个会计10月份走了不干了,他9月份申报单位社保交了大病(个人)保险2470,(个人)养老,医疗,失业共5778.68元,我们是先交9月份先申报缴纳社保,10月20号发放9月份工资,10月份发放工资记分录是借 应付薪酬-工资 89027,贷 现金 80779(实发工资),其他应收款-社保5778.68元,其他应收款-大病2470,9月份他记分录 借 其他应收款(大病)2470,10月份发工资时候他就没通知人事扣个人大病,工资表里也没有显示扣大病,现在已经2026年1月份了,只能把大病在1月份工资里扣了,那这怎么调整分录
个人出勤扣款是在应发里面吗?属于税前工资的一部分吧
以前年度损益调整不变成利润分配-年初未分配利润吗
借以前年度损益调整, 贷利润分配未分配利润 我写了
以前年度损益调整没有期末数