1%对应不含税销售额*2%填写主表减征额16/18=减免表减税栏下面2.3.4列第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”

你好老师,我们是小规模纳税人,现在不是按1算增值税吗,我们确认收入的时候,税额是按3呢还是1呢
小规模企业增值税减按1%缴税,那我做收入的记账凭证时,应交税费是按3%还是按1%做?我之前按1%做了但是现在跟增值税申报表上的免税额对不上
老师,你好,就是我们小规模企业,现在不是减免按1%吗,那我缴纳税款的时候,在哪里修改,按1%缴纳
老师,这个免税额都是按3%算的。但是我们开票是减按1%(小规模纳税人)。那我们这个免税额结转到营业外收入的时候按我们开票的税额结转就好吗
你好,老师,我们印花税我查了一下 核定的时候是按次 缴纳, 我们是小规模纳税人,2022.7月份有新政策,以前我们是按季度交的,那现在是按月交还是按季度交?
老师,发票上备注汇率7.1034、1478美元、人民币10498.83元,汇率7.1052、64124.8美元、人民币455619.53元,确认的收入为10498.83+455619.53,收到美元时当日汇率汇算的人民币是3551.19+6988.28+456818.66元,确认收入额与收款汇算人民币之间的差额1239.77元汇兑损益?
未开票收入 怎么做会计科目
老师,9月份开了3张0税率发票,第一张汇率7.1085、52862美元,人民币375769.53元。第2张汇率7.1034、1478美元,人民币10498.83元。第三张汇率7.1052、美元64124.8元,人民币455619.53元。9月开票确认收入时应如何计算汇兑损益啊
老师,实际货物已经销售了,当时忘了开票进来,但我们已经开票出去了,现在结转成本是负数 怎么办,小规模纳税人,票在这个月已经开进来了,但现在做9月的账,结完成本库存成负数了
老师,小规模企业所得税申报表季报填列利润总额是根据利润表(季报)的年末余额那列数据吗
老师,实际货物已经销售了,货我们也卖出去了,但票没有开进来,我们已经把票给开出去了,现在结转成本库存是负数了,怎么办
老师,用现金发放的工资凭证需要啥单据吗?
老师,你好,我们是纯外贸企业,我们的出口方式属于自营出口还是代理出口呢,我们的报关单抬头是我们公司的名字,境内发货人和生产销售单位都是我们公司自己的名字,只不过报关手续是委托的货代公司给报关的,运输也是货代公司给操作的,那我们属于哪一种出口方式呢?
在代理记账公司上班,初级会计师被老板拿去注册了代理记账公司,现在我离职了,要怎样做才能让自己的初级会计不被老板拿去注册公司?就是注册公司的那个代理记账跟我没关系呢
有什么重要的问题的?
要是这个不需要交税,自动生成3%忽略这个就可以
不需要交税,是什么意思
老师,麻烦你帮我看下这个怎么填写
季度不超过30万,开普通发票,那就不需要交税,你这个开专票填写=42729.71*0.02=18栏和减免表 减免表减税栏下面2.3.4列“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”
主表18栏填写是42729.71*0.02%2B280这个去填写 要是自开专票话
好的,老师,我明天填写下,不懂得再问你,谢谢
减免表减税栏哪里,填写后,就会自动跳转
有主表是自动生成18栏吗,那可以
老师,是不是18栏填写数据后,减免表减税栏哪里数据填写后,就会自动跳动吗
不是,这个附表需要先填写,主表是不是会有需要看你们税局设置公式没,没有需要自己填写下
假如没有,这个公式怎么设置
您好,主表18栏填写是42729.71*0.02%2B280
老师,我们开的专票发票是按1%开的
好的,明白了,谢谢老师
好的,我先回复别的学员了
老师,我这个税控盘填写,有问题没,实际抵扣哪里我要填写280吗,然后
老师老师,麻烦帮我看下
实际抵减需要填写4列这个下面,和主表减征额
老师,你说的填写4列下面是什么意思
减免表第4列填写280 这个最后才可以抵减增值税, 还有上面那个减免2% 这个2=3=4列=42729.71*0.02
老师,是这样子吗
老师是这样子吗,这张是对的吗
854.5942 填写附列资料2,3,4列这个是填写是一样的,你为啥填写1000多