您好,连续12个月不超过500万,需要把握这个度
老师好,小规模公司今年1月到9月一共开了400万的发票,这个月再开100万会升一般纳税人嘛
小规模,这两个月开了从去年11月到现在一共开了440万的发票,要想不升一般纳税人是不是很长时候都不能开票了?
我去年12月份是小规模纳税人,开了1%的票,但是现在我升成一般纳税人了,现在对方要我们开专票,这个能红冲1%的发票吗?
我们是劳务公司小规模,去年11月,12月份一共开了400万发票,今年7,8月开了150万发票,10月开了250万发票,11初税务局让变成一般纳税人,怎么处理一下,我们不想变成一般纳税人
老师好,小规模纳税人连续12个月超过500万转为一般纳税人,假如11个月的时候开了400多万发票了,12月份这个月不开票了,那么是不是从下年的1月份再开始算起连续12个月
电子税务局,24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月,且22年10月到23年12月都已按顺序更正,但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额,这是什么原因,23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样,23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的,我这边追问不了,只能提问,那您的意思是我由于我先更正了24年10月的数,导致22年的10月我补的没有带到24年1月的期初未缴吗
老师,组织公司员工去体检,这个属于入职期间。的话是计入到管理费用呢还是计入到相关的成本中呢?
电子税务局平台内经营者和从业人员收入信息,如果是二季度的订单但实际我们3季度付给他们钱,我们报送的时候要把这笔金额填到二季度的收入总额里吗
研发和技术服务开票范围主要包括与技术研发和服务相关的各类业务。这些业务通常在公司营业执照的经营范围中明确列出,并依法进行登记。 一、技术研发类业务 (1) 新产品、新技术、新工艺的研发和设计服务。 (2) 技术咨询、技术评估和技术转让服务。 (3) 软件开发、系统集成和信息技术服务。 二、技术服务类业务 (1) 技术培训、技术指导和技术支持服务。 (2) 设备安装、调试和维修服务。 (3) 专业技术服务,如工程勘察、规划设计等,请问如果是设备调试,可以选开票大类,研发和技术服务吗?
月底结转增值税: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税(进项 应交税费——未交增值税(可借可贷,倒挤差额) 月底计提税金: 借:税金及附加——城建、教育、印花税 贷:应交税费——城建、教育、印花税 下月税费扣款: 借:应交税费——未交增值税 ——城建、教育、印花税 贷:银行 以上税金月底计提,次月付款分录对不对?
老师,在设立应收账款明细目的时候,比如说有些公司后面有括号,个体户,我是不是也要把这几个字输入进去?
老师请教:我们是苗木企业一般纳税人,有自产自销0税也有9个点的,现有一客户开票9个点的票,我直接开票后这个项目的进项也能抵扣了吧?应该注意一些什么?
一般纳税人外购的货物无偿赠送其他单位,其他单位会开局增值税专票吗?
请问稳岗补贴在哪里操作?
老师,收到的加工费的电费, 借方做其他业务成本 应交税费_增值税进项税额 贷方做其他业务收入 应交税费_增值税销项 请问我是不是电费申报了收入,增值税也交了
我就是这两个月签了个大合同,一下就开了400万,主要是不好拿进项,就不想升一般
你好,这个如果没法掌握就需要升了的。企业达到一定规模是很难掌握的的。
假如说我现在就不开了的话是不是得等到明年的9月份才能从新开始计算12个月
不是,滚动计算,不是以年为单位的
今年10月,滚动12个月不是到去年的11月份么;假如明年的9月滚动12个月就是今年的10月份,是这样理解么
您好,是的,是这样理解的