你好 去税务局更改报表.
请问老师,我用软件做账时候,从下半年开始做的,但是上半年的营业收入没有,显示为零,我在汇算清缴的时候没有注意直接从软件上只抄报了下半年的收入,造成数据不相符,应该怎么办
老师,你好,我公司是小规模纳税人,我上一个会计再做账的时候购进对方开得有普票,他把税和成本分开写了,到月底结转的时候系统自动就抵扣了进项,没有抵扣完的被结转到营业外收入—税收优惠里面了,之前做账的软件也被她带走了,我现在是自己重新用一个软件做账,现在的情况是我们这个季度要缴纳800多的增值税,然而账面上没有计提 报税的时候资产负责表上应交税费为零,但是又缴了税,请问现在应该怎么办,我现在做缴费回单的账也不知道怎么做
老师,我半路建的账,比如之前1季度和2季度是在工地上,现在把账带回来总公司做,不在同一个地方,我在财务软件里接建了账套,用科目余额和明细账建的账。就导致我报所得税的时候,我的主营收入和主营成本只有第三季度的,前两个季度的累计数就没有,系统就会提示我的主营收入不相符。老师,我的账建对了没?如何解决我这种情况?
老师 我是小规模我在报企业所得税发现一个问题 咱们书上写在报营业收入时要填写10-12月的利润表的数 不包括营业外收入 但是我做账的时候金蝶软件直接是主营业务收入减去了营业外收入减去财务费用后算出的企业所得税 现在我要报的话应该按照我账套报还是按照书上报 这样的话缴纳的企业所得税和账里的有出入 我需要怎么处理
老师好,请问一下,公司之前都没有做账,上个月开始做账,因为上半年也开了票,我把开票数字记到了初始数据的主营业务收入,当时没注意还有应收帐款,然后这个月有一笔已经开了票的尾款收到了,这笔尾款要怎么做账呢?
你好,我们和商家结算假如商家应返还给我们的服务费A+B项目是64903元,C业务128000客户把收入打给我们了本来是应该直接给商家的,所以我们拿128000-应收的服务费64903=63097 我做内账 可以把63097直接计入C的成本吗 如果不是正确的怎么做
公司是小规模纳税人,2025年没有开过票,目前银行资金有1,167.32,其他应收款法人的有2,196.12,实收资本56000,未分配利润-51,996.56,现在要注销公司,请问账目还需要调账一下吗?
旅游行业如果选择差额征收,只能开普票给客户对吗?
老师好,购买理财产生的收益 要不要交增值税的
金蝶kis专业版4月份已经过账,怎么反过账
老师,有没有印花税税源明细表和申报表的空白报表
你好,请问,查看三大报表,是否正确主要看什么地方?
老师,我想问下一般纳税人二手车统一发票可以抵扣增值税吗?
老师,如果医疗商贸企业,税收编码不小心写错了,上月开的,这样怎么处理,涉及金额15000这样
老师,车间的钢结构的摊销应该摊销到什么科目
就是汇算清缴报表吗?
你不是说汇算清缴的时候收入填错了 所以就是改汇算清缴的报表
不会罚款吧!
你好 应该会涉及到补缴税款和滞纳金。