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老师好,请问一下,公司之前都没有做账,上个月开始做账,因为上半年也开了票,我把开票数字记到了初始数据的主营业务收入,当时没注意还有应收帐款,然后这个月有一笔已经开了票的尾款收到了,这笔尾款要怎么做账呢?

2023-12-20 11:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-20 11:09

借应收账款,贷利润分配未分配利润, 借银行存款,贷应收账款。

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借应收账款,贷利润分配未分配利润, 借银行存款,贷应收账款。
2023-12-20
那你收到对方款项没做分录,银行账怎么做平的,现在开票借应收账款 贷主营业务收入 应交税费——销项税额
2023-12-21
冲销上月的账务处理,冲销成本。重新按发票做收入,结转成本。
2021-04-29
 你好   你开票系统里面肯定可以查询你开票的记录的。 去找下你这个发票   
2021-01-29
您好,您按权责发生制,对方完成约定,没发票就暂估,收到发票红字冲回暂估,
2021-12-31
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齐红老师 | 官方答疑老师

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