你申报收入总额是不是小于开发票的?
老师,自产自销的那种合作社,那个增值税不是都免了吗?那做分录时,借:应收账款 贷:主营业业务收入 增值税就不需要做了吧
老师麻烦问一下新公司法那个实缴问题,像我们公司2018年成立的,那我实缴什么时候完成?
老师麻烦问一下,我每个月给同一个客户开四张发票,我做凭证的时候,可以记合计金额吗,比如主营业务收入我把几张发票合在一起,计合计数,这样可以吗?还是必须一张发票对应一张凭证呢,谢谢老师
股权转让认缴注册资本2000万,实交为0,0元转让,需要交印花税吗
老师,我单位现在使用的电包括光伏发电和电业局的电,使用电有a车间b车间,现在知道光伏发电的数量,上网电量,电业局的电量电费,b车间使用光伏和电业局的电量为30000度,如何计算出a车间用了多少电业局的电,用了多少光伏的电,b车间用了多少电业局的电,用了多少光伏的电
异地项目个税一般是啥时候才开始申报呢
老师,我们公司是生产制造企业,总会请一些外来人员帮忙加工制造,但是这些人不给我们公司开票,我可以直接给他们申报工资呢
麻烦图片这个老师说下谢谢
辛苦图片这个老师说下谢谢
老师,企业增资减资,债转股都必须要去税务大厅办理然后更换营业执照,对吧
没有啊,一样的,只是我们每个月限额发票是两百万,然后这个月开了两百多万
你开发票超过这个发票票面金额吗,这个开票单张限额吗,你这个月度统计表这个实际销售额是多少?
不是超出单张票面金额,是我们公司每月发票有两百万,然后上个月把两个月的发票全领了,这个月销售额开了两百多万,是不是这个原因呢
这个一般是不影响这个,月度统计表这个实际销售额 这个是多少?
老师,你看销项都是从税控盘提取的数据没错啊
没有问题,你明天问下你税局看啥情况这个,一般应该是不会的,我目前还没有看到学员反馈这个这个月销售额开了两百多万,
好的,我也是第一次见,老师我上个月抵扣错了税控盘服务费280,这个月要进项税额转出,是在23行其他应作进项税额转出里填吗?
老师,这个税控盘服务费怎么有个280的期初余额呢?不明白这个表的意思
你之前上期是不是填写了,,老师我上个月抵扣错了税控盘服务费280 这个是可以全额抵减,不需要填写附表2 这个填写是附表4 和减免表和主表23栏,你这个之前咋填写的?
之前就是把另外一个公司的看成是这个公司的然后就填了附表4全额抵扣了,这个月我要改正过来,是在进项税额转出哪里填吗?
你的意思是280 你们多抵减了?需要更正之前申报,你们之前自己的280 抵减过吗?
是的上个月多抵减了280.我们的没见有这个发票也没有见扣款,但是这个月附表4怎么有期初余额呢
你这个之前上期咋填写的?这个是根据你之前填写的期末数自动生成的