你申报收入总额是不是小于开发票的?

老师你好请问这个,社保年度工资申报,是怎么申报,根据25年实发的工资来填写么
老师好,我们合同有一笔款,想计入今年的收入,但是开票的话是明年才能开,这个要怎么做啊?
老师,公司之前租赁一台骨密度骨龄测定仪,现在准备买下来了,需要分期付款。什么时间入固定资产呢?
降低资产负债率可以从哪些科目进项调整
现在我们公司收到无形资产投资,按照评估价 借:无形资产 100万 贷:实收资本 80万 资本公积 20万 不涉及税的问题吧,是不是只要交个印花税 投资方才要按照账面价值和评估价比要不要交税是吧
老师,请问买地自建办公楼的发票入账,附竣工验收资料才能入固定资产吗,还是怎样呢
收到退回的2024年企业所得税,怎么记分录?
年底报表中,其他应付-保证金,挂了10万元,有风险吗?
公司开票,因把1%个点的增值税,开成了免税,需要对这开出来的5万的发票进行补缴增值税,请问针对这错开5万发票需要补缴企业所得税吗?总收入应该是不影响的吧
个人代开的建筑服务需要代扣代缴吗
没有啊,一样的,只是我们每个月限额发票是两百万,然后这个月开了两百多万
你开发票超过这个发票票面金额吗,这个开票单张限额吗,你这个月度统计表这个实际销售额是多少?
不是超出单张票面金额,是我们公司每月发票有两百万,然后上个月把两个月的发票全领了,这个月销售额开了两百多万,是不是这个原因呢
这个一般是不影响这个,月度统计表这个实际销售额 这个是多少?
老师,你看销项都是从税控盘提取的数据没错啊
没有问题,你明天问下你税局看啥情况这个,一般应该是不会的,我目前还没有看到学员反馈这个这个月销售额开了两百多万,
好的,我也是第一次见,老师我上个月抵扣错了税控盘服务费280,这个月要进项税额转出,是在23行其他应作进项税额转出里填吗?
老师,这个税控盘服务费怎么有个280的期初余额呢?不明白这个表的意思
你之前上期是不是填写了,,老师我上个月抵扣错了税控盘服务费280 这个是可以全额抵减,不需要填写附表2 这个填写是附表4 和减免表和主表23栏,你这个之前咋填写的?
之前就是把另外一个公司的看成是这个公司的然后就填了附表4全额抵扣了,这个月我要改正过来,是在进项税额转出哪里填吗?
你的意思是280 你们多抵减了?需要更正之前申报,你们之前自己的280 抵减过吗?
是的上个月多抵减了280.我们的没见有这个发票也没有见扣款,但是这个月附表4怎么有期初余额呢
你这个之前上期咋填写的?这个是根据你之前填写的期末数自动生成的