你申报收入总额是不是小于开发票的?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
没有啊,一样的,只是我们每个月限额发票是两百万,然后这个月开了两百多万
你开发票超过这个发票票面金额吗,这个开票单张限额吗,你这个月度统计表这个实际销售额是多少?
不是超出单张票面金额,是我们公司每月发票有两百万,然后上个月把两个月的发票全领了,这个月销售额开了两百多万,是不是这个原因呢
这个一般是不影响这个,月度统计表这个实际销售额 这个是多少?
老师,你看销项都是从税控盘提取的数据没错啊
没有问题,你明天问下你税局看啥情况这个,一般应该是不会的,我目前还没有看到学员反馈这个这个月销售额开了两百多万,
好的,我也是第一次见,老师我上个月抵扣错了税控盘服务费280,这个月要进项税额转出,是在23行其他应作进项税额转出里填吗?
老师,这个税控盘服务费怎么有个280的期初余额呢?不明白这个表的意思
你之前上期是不是填写了,,老师我上个月抵扣错了税控盘服务费280 这个是可以全额抵减,不需要填写附表2 这个填写是附表4 和减免表和主表23栏,你这个之前咋填写的?
之前就是把另外一个公司的看成是这个公司的然后就填了附表4全额抵扣了,这个月我要改正过来,是在进项税额转出哪里填吗?
你的意思是280 你们多抵减了?需要更正之前申报,你们之前自己的280 抵减过吗?
是的上个月多抵减了280.我们的没见有这个发票也没有见扣款,但是这个月附表4怎么有期初余额呢
你这个之前上期咋填写的?这个是根据你之前填写的期末数自动生成的