你好,你们是查账征收的吗?
老师你好,咨询一下,如果我调整了前三年的账务,这个公司的增值税申报表跟年报还有季报需不需要全部从新做更正申报处理,因为之前那个会计做的没有对账银行对账单来做的,只做了工资,所以现在我从新调整了。
老师你好,咨询一下,如果我调整了前三年的账务,这个公司的增值税申报表跟年报还有季报需不需要全部从新做更正申报处理,因为之前那个会计做的没有对账银行对账单来做的,只做了工资,所以现在我从新调整了。
老师您好 我这个月刚接了一个公司的账,但是是从21年4月份到现在的账都需要重新做,现在如果按照现有的金额和凭证去申报数据后期肯定还得调整,5月31日前可以调整这几个月申报的报表数据吗
老师,我新来了一家公司,要准备从代账公司拿回外账,我发现科目余额表跟申报的财务报表各个科目金额都不同,甚至有的银行存款有贷方金额,我除了调对各科目与申报的财务报表余额相符,还需要将以前账目重新做一下吗?如果不做万一被税务局抽查能通过吗?
老师您好。我新工作一个鉴定中心,之前没有会计没有账,申报都是找了个人随便编的数申报的。现在我从去年6月开了公户开发票后开始整理的账,发现利润很大。我不确定哪个方案比较好:1、我更正今年电子税务局里面的财务报表和增值税报表,这样的话就会交很多税。2、我根据电子税务局申报的数,把我整理好的账做个凭证调成一样的余额。7月份开始我自己做的账,按真实数据来申报。
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
单位要开费用票,必须要有这个费用的进项票才能开吗
老师。我这个月进项金额太大了,老板想要缴增值税,我可以在申报表二更改税额,少填一部分,留下个月在用吗?
对的查证
那你的所得税是怎么申报的?
财务报表又是怎么山包的?
你的财务报表又是怎么申报的?
我现在在咨询你呀,要是知道咨询你干嘛
你申报的,你得看,你自己申报的,我看不到你申报的 不是自选我吧 我没给你做账 我也没看到你的全部业务 如果你申报的是你账上做的,你所有的业务都做到这个月所得税都要补上。
请你认真看标题,我说的很清楚了,都说了是之前的会计做的账,没有对银行,我现在调整了需不需要从新更正申报,你要是不知道请你不要回答,每次咨询问题的时候就是你最不耐烦。
你从哪里看出我不耐烦啦? 不要诽谤
那你的所得税是怎么申报的?你们长期所得税的收入和增值税的收入不一致,你税务局查不到吗?
没有收入,空公司
实际没有收入吗 工资也是假的? 只计提没有支付。 这个月红冲就可以 之前的不修改