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做账时,社保费需要企业先给垫上,之后再从员工工资里扣, 应该是借贷什么科目呢?

2020-10-21 22:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-21 22:54

你好,借:应付职工薪酬 其他应收款 贷:银行存款 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 银行存款

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快账用户8004 追问 2020-10-21 22:57

老师,其他应收款放在这是因为企业是帮职工垫的钱,是早晚要收回来的,所以开给职工工资时再把个人的社保扣了,对吧?

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齐红老师 解答 2020-10-21 23:34

是的,理解的正确的

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快账用户8004 追问 2020-10-21 23:36

计提社保分录如下: 借:管理费用(公司承担部分) 其他应收款(个人承担部分) 贷:其他应付款-社保 老师,这个分录是啥意思?其他应付款在贷方是啥意思

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齐红老师 解答 2020-10-22 08:51

这个不是我给你的分录 计提贷方是应付职工薪酬

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你好,借:应付职工薪酬 其他应收款 贷:银行存款 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 银行存款
2020-10-21
那么垫付的时候是借其他应收款贷银行存款。
2020-10-21
你好!计提社保分录如下: 借:管理费用(公司承担部分) 其他应收款(个人承担部分) 贷:其他应付款-社保
2020-10-21
你好,你的会计分录是没问题的
2025-04-07
借应付职工工资   贷其他应收款—垫付员工的电费
2023-11-14
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