您好 借库存商品 贷应付账款账户 收到发票后,把这个分录红冲,再按发票金额入账

甲企业(一般纳税人)从乙企业购A材料一批,专用发票上记载货款为60000元,增值税10200元,乙企业替甲企业代垫运杂费200元,全部欠款用转账支票付讫,材料已验收入库. 2、上述如果是小规模纳税人怎么做? 3、上述如果货款没有支付,怎么做? 4、下个月支付这笔款项,怎么做? 5、上述如果发票没有收到,材料验收入库怎么做?估价入账,通常在月末处理 6、上述如果发票收到,材料没有入库怎么做?
老师,你好。所在企业为小规模纳税人。提前收到一批货物。没有发票。已经入库。第二月又收到发票。该如何做账。谢谢
老师。你好。我公司为小规模纳税人。提前支付货款。做分录为借预付账款,贷银行存款。之后收到原材料。借:原材料。贷。预付账款。但是没有收到发票。我这个月收到发票该如何记账?
老师,你好!请教一下:有一个小规模纳税人,企业所得税是查账征收,购入有一批货没有收到发票,但是已经卖出去了一部分,并且结转了成本,我直到汇算清缴也没有收到发票,我想请问一下,汇算清缴的时候我是纳税调整结转了成本这部分还是调增整笔当时购入的那批货的金额呢?
商贸做批发兼零售的一般纳税人(有上游和下游),7月成立的公司,8月有业务产生,作为购入方,货款已付,产品已入库,进项发票未收到(后期会开进来),这个该怎么入账?另外作为销售方,产生销售时,货物已发,货款已收,未开销项发票(税务登记还没办下来,后期会开)这种该怎么入账?如果本月税务一直没办下来,那期末我该怎么结转产品成本???请老师详细解答一下!!!谢谢!!
请问老师 固定资产用在生产车间 固定资产折旧分录:借:制造费用 贷:累计折旧 对吗?但是结转损益的时候制造费用不结转在损益科目中 这应该怎么做呢
定金怎么开票发票,提货付清,要函在售价里吗?
老师 实缴是5年内实缴 如果没钱实缴怎么办呢
请问老师,卖农药和喷农药服务,都属于免税吗
老师,公司种地收到国家种植补贴和差价补贴,该如何入账,需要缴纳企业所得税吗?还是可以冲减种地成本,利润按农业免税?
请问,印花税计税金额是含税还是不含税
老师您好,个体户有未开票收入,做价税分离申报的时候是按总金额/1.03,还是按总金额/1.01来填?
民生银行u盾给开工资,用途选项没有工资,选择哪一项
比如说我有一笔房租5300,25年12月底付的款,这个房租就是25年10月到12月的房租,那我付款做在25年12月的账上了,借:管理费用-房租 贷:应付账款-房东 但他发票是26年2月5号开出来的,还是专票,比如说不含税金额是5000,税额是300,我就是想这笔费用算在25年12月,那我现在应该怎么做账呢?
老师,关于公司员工社保,1月交了社保,2月交2月社保➕医保 在2月补缴1月医保。那申报工资扣除医保那里。补缴1月医保+2月医保个人部分合计填写。还是要把1月医保个人部分填写到1月份啊?
明白了。谢谢
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