你好, 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款

请教个问题 今年补缴了去年企业所得税 这个该怎么做分录 是放在以前年度损益调整吗 这个科目要在哪里增加?
21年的所得税费用没有计提,在22年补计提,用了以前年度损益调整科目。请问这个以前年度损益调整这个科目的所得税金额要在汇算清缴那个表格填列。
请问,21年的所得税费用没有计提,在22年补计提,用了以前年度损益调整科目。请问这个以前年度损益调整这个科目的所得税金额要在汇算清缴那个表格填列。
以前年度发票进项有问题,今年补交了增值税附加税企业所得税,没有以前年度损益调整这个科目,分录怎么做?成本需要转出吗?
老师,去年的所得税,在今年五月份缴纳,这个分录应该写在去年还是今年呢,写到今年的话会影响利润表,但是小企业没有以前年度损益调整这个科目,要怎么做分录呢
老师,请问一下,公司收到生育津贴,是公司的,请问记在哪个科目
员工报销买药的费用,如何做分录
公司卖公车,卖车收入能开“机动车”类目的发票吗?
十月开的进项发票可以作为十月的抵扣进项吗?
老师好,公司房产原值1000万,有一部分出租,不同客户交租金的时间不同,申报房产税计算出租房产原值是按全部出租的房产计算原值,还是按当月收取租金的房产计算原值?比如说全部出租的房产原值是500万,10月份出租的房产原值是100万,10月份申报房产税出租房产原值按100万还是500万?
请问申报个税离职人员信息更新要选择非正常吗?
短期借款银行账户编号是什么意思,我如果同一家银行贷好几次款,账户编号会变化吗
您好老师,支付货款,现实怎么做账做平,科目怎么用?
建材一般纳税人,开具的沙子石子,收到的水泥票,进销不符,能抵扣吗
企业为员工买的意外险收到的专票和普票分别如何写分录