你好 这个月期初就是你上个月期末数
老师,请问这题我的理解正确吗? 2019.12初 1、应收账款科目余额是借方余额800000,各明细科目无贷方余额,则说明各明细科目都为借方余额。 2、再根据资料三可知:12月初的预收账款科目余额里包含预收账款-丙公司明细科目余额40000,不能收回予以核销后,该明细科目余额为0。 根据资产负债表应收账款项目的期末余额=应收账款明细科目借方余额+预收账款明细科目借方余额-与应收账款相关的坏账准备,12.31日资产负债表应收账款项目期末余额=800000-40000+608600-102400=1266200
我想问一下会计科目余额表里的预付账款和预收账款的期初余额为什么是40000和60000,怎么来的(先谢谢老师们的解答 )
资产负债表应收账款和科目余额明细表应收账款对不上,用资产负债表上的应收-预收,金额还是对不上,怎么回事?麻烦老师解答下,谢谢
老师,我们手工做账没有设预收账款和预付账款科目,如果应收账款和应付款科目余额为负数,资产负债表里就入到预收和预付科目里。现在年初一月份,我录入财务软件期初数据怎么录呢?
老师。我想问下,我做账的时候没有涉及到预付账款科目,但是我的资产负债表里的预付账款科目中为什么会有余额呢?
那小规模销售的时候,在速达财务软件里,销售了什么货物,也要进行销售开单么
我公司2024年开具一张34万的对应项目的普通发票给甲方,但是25年跟甲方结算这个项目工程量实际没有那么多,只有30万,因为我们跟甲方签订有两个项目,另一个项目甲方还没打完工程款,我们就退4万给甲方,甲方又把4万按照另一项目备注项目名称打给我们,我红冲上一年的发票34万,然后开一张30万的发票,和一张4万的另一项目的发票,4万是按照今年收入入账的,结转成本。但是上一年的红冲34万,和再开的30万,应该怎么入账,我公司是小企业会计准则。怎么做账比较合理,而且会计分录直接就是入收入和银行存款,我应该怎么做账呢。
三个月做一次账,在财务软件就是把一到三月的账,都做到第三个月里对吗,然后四五六,做到六月里,如果四月没有业务,在财务软件直接就空结账到六月吗
老师,请问下,E表,我框选列表,查看有多少行,多少列,怎么操作呀?
老师好,我公司布一固定资产,原值100万,净残值5%,折旧年限10年。本月拆除了部分固定资产,价值5万。到本月共计提8个月,已提折旧额63333.36元。剩余112个月如何重新计提折旧?谢谢!
单位帮职工缴纳养老保险和医疗保险等费用个人部分和单位部分怎么入账?
碎石加工劳务分包属于建筑工程吗?如果不是,税率是多少?
老师,在8月开了增值税专用发票,然后8月红冲,重新开票,需要把之前开的发票做账务处理然后红冲重新写分录吗,当时没有做账务处理
老师,政府补贴办公经费当年未做账,跨年补记账,怎么处理
老师,你好,我们是一家建筑公司,现在承包了一个劳务工程,我们可以给对方开几个点的发票
但是这个是说得是1月份的哦
这2个表是有联系的,表1是明细表
那就是12月份期末 是本年期初
那为什么预付的明细加起来不等于总账的金的?
你好 预付账款和预收账款重分类了 预付账款的40000=预付账款的借方30000%2B预收账款的借方10000 预收账款65000=预收账款贷方6000%2B预付账款贷方5000
为什么预付账款的借方跟预收账款的借方要相加?
你好 预收账款贷方表示收到的预收款 借方表示减少 相当于预付 所以要记到预付账款
好的,谢谢老师,老师辛苦啦
恩 恩 不客气的 加油哦