你好,要按照第一个分录来处理的,第二个分录比较难以理解的

老师您好,银行结利息的会计分录应该是 借,银行存款 贷,财务费用正数,还是负数?
对方错汇退回,分录 借:银行存款 正数 贷:银行存款 正数 还是 贷:银行存款 负数 贷:银行存款 正数 ?
银行存款回单写着取款冲销,分录可以做借:银行存款,贷:银行存款(借方负数)吗
调账时,要把一笔收款的银行存款调走,应该做银行存款借方负数还是做贷方正数
老师你好,我用的是学堂里面的快帐记账,收到银行利息,借:财务费用—利息收入 负数 贷:银行存款负数 支付银行手续借:财务费用—手续费 正数 贷:银行存款 正数,,对不对
@朴老师,@董老师我们收到之前支付给供应商的材料款共200万,这部分之前已经收到发票并抵扣了进项,因为质量问题,打官司,法院判决他们支付我们这个质量赔偿款,请问这部分应该如何账务处理以及增值税和所得税怎么处理?
老师社区拨的经费可以入收入吗
老师,工程公司税率是多少的?
老师 我需要开一张发票 怎么选择税收编码 是安装地下室出入库道闸费用
老师包装水果的网套和一起出售放在哪个科目里
老师,继续教育去哪学习
老师,资产负债表中其他应付款是负数,应该把这个负数怎么调整成正数
我们是房地产开发公司,在建初期,公司也是新公司,税局没有核印花税,已经发生过合同付款,需要主动去问专管员核吗?
老师第一笔分录的月末结转怎么做?是不是附加税需要单独在做一笔分录吗?麻烦您告我一下,谢谢
如果法人刚毕业,今年只领了2万工资,其他也没有计提,可以按每月5000*11-2万全部发在11月吗不用扣个税,之前也没计提