你好,这个具体是什么业务

银行付款被退回,又重新付款,已经做完应付账款,退回又重新付出,可以做成:借:银行存款(正数),借:银行存款(负数)嘛
对方错汇退回,分录 借:银行存款 正数 贷:银行存款 正数 还是 贷:银行存款 负数 贷:银行存款 正数 ?
请问 借款,借其他应收款,贷银行存款,还回时,可以写,借银行存款,贷其他应收款么,而不写借银行存款,贷其他应付款,可以么
银行存款回单写着取款冲销,分录可以做借:银行存款,贷:银行存款(借方负数)吗
老师,请问一下,支付货款我做的账是 借应付账款贷银行存款 对方退回了,我可以做借银行存款贷应付账款? 我看了有人退回做的账是借应付账款负数贷银行存款负数, 现在我结账了。该怎么做呢?
我的课程2025年在哪里cpa
老师好,开了发票没收款,怎么做帐?
10月份给员工发了一笔提成忘记申报个税了,现在处理11月份的账,应该怎么补救
小微企业300万应纳税所得额对应税率 年度是指的1-12月还是指的滚动的12个月啊
老师,施工临聘的的民工的工资要作为工会经费的计算基数吗?
郭老师,固定资产一次性扣除,我们11月买了2台机器设备,打包机和叉车那些,一个10几万,二个30万左右,这两个固定资产可以都一次性扣除吗
您好老师采购酒水的增值税发票进项税额抵扣了怎么进项转出如何做凭证
编织袋,还有快递袋,计入什么会计科目?
老师您好,请问一个小规模纳税人为什么广州税局发这个手机短信来,小规模不是季度申报吗?【广东税务】某某(广州)有限公司:您好,本月征期最后一天为12月15日,请及时申报缴纳税费,避免逾期产生滞纳金,谢谢配合,如已完成请忽略。
@朴老师,@董老师我们收到之前支付给供应商的材料款共200万,这部分之前已经收到发票并抵扣了进项,因为质量问题,打官司,法院判决他们支付我们这个质量赔偿款,请问这部分应该如何账务处理以及增值税和所得税怎么处理?