您好!是的,你是申报3季度的是吗
小规模纳税人增值税申报是不是按主营业务收入这个科目的发生额去算?如何计算
小规模转一般纳税人,主营业务收入及应交税费-应交增值税科目是不是需要在单独设置?比如,主营业务收入(一般纳税人)
小规模纳税人不开发票零售收入确认,主营业务收入和计提增值税需要按征收率分别计算并填金额吗?
小规模物业公司收到车位费360元,其中120元是预收的,收款360元已开发票,计算应交增值税,按发票来计算。 因为这里的增值税是按开票计算,那增值税申报是按主营业务收入申报,还是开票金额申报。 借:银行存款 360 贷:主营业务收入 297.03 预收账款 59.41 应交税款-应交增值税 3.56
小规模去年把含税额做入主营业务收入了,增值税是按照主营业务收入申报,我要如何调整,增值税等于多申报了(增值税是减免的,实际未交增值税)
老师您好,我们是一家建筑公司,老板用自己亲戚做法人新成立了一家个体工商户,也要我管这个个体工商户,现在核定征收是每个月按收入45万纳税,每个月要我开15万的专票(当然是用个体户老板名义开但是是由我操作的)。我提醒老板不能虚开,老板娘说不是虚开,是他家亲戚确实有在工地做事,但是从账上不能提现和证明不是虚开。因为这个个体工商户每次的有收入后就转回该法人的私人账户,没有成本费用相关的列支。我不知道怎么却说老板不要这样下去了,风险很大。
一般纳税人企业购买的中秋节礼送给客户,该如何记帐呢?如果开的专票可以抵扣吗?
老师这个怎么算呀,给多少费用呀
老师公司收到小微企业贷款资金贴息专用账户打过来的款怎么入账
老师,您好,我想问下就是我现在税务查出来24年成本不符合,就是我去年收入1118万,成本税务系统818万,我账上是1018元,现在有个差额300万,多半是23年的票,还有工资之类的,就是我这个23年的票从23年1月到12月的都有,而且23年年初的还多,因为当时是对方没有给我票,所以我就没入账,24年才入账了,现在税务查,不知道能不能说的通
税收分类编码1020501020000000000,*非金属矿石*粉刷石膏,21年购进的时候叫*非金属矿石*,现在在系统里输入编码1020501020000000000,出来大类叫*石膏*,那是不是就应该按石膏开,简称变了,大类没变
老师,为什么这个公式只有框选的单元格可以用,我直接拉给后面的单元格用不了呢
在台湾成立的公司的同事过来内地大陆出差的机票能计算抵扣进项税额吗
答案为什么是5.33% 我哪里出错了?
老师想咨询下,一个钢结构厂,之前的财务是按照进项销项来做成本核算的,有加工环节,我觉得不合适但是现在又无从下手,对方来给我们的进项票,实际不是这些东西,是以后拿了怼账,但是这个月又要做进项抵扣我怎么做账呢
是的,老师
你好!你要把7-9月的收入加起来填入申报表
是 看这个季度的主营业务收入+其他业务收入科目的发生金额合计数是吗
你好!是的,是按这2个合计数