您好!是的,你是申报3季度的是吗
小规模纳税人增值税申报是不是按主营业务收入这个科目的发生额去算?如何计算
小规模转一般纳税人,主营业务收入及应交税费-应交增值税科目是不是需要在单独设置?比如,主营业务收入(一般纳税人)
小规模纳税人不开发票零售收入确认,主营业务收入和计提增值税需要按征收率分别计算并填金额吗?
小规模物业公司收到车位费360元,其中120元是预收的,收款360元已开发票,计算应交增值税,按发票来计算。 因为这里的增值税是按开票计算,那增值税申报是按主营业务收入申报,还是开票金额申报。 借:银行存款 360 贷:主营业务收入 297.03 预收账款 59.41 应交税款-应交增值税 3.56
小规模去年把含税额做入主营业务收入了,增值税是按照主营业务收入申报,我要如何调整,增值税等于多申报了(增值税是减免的,实际未交增值税)
银行存款偿还其他应付款分录怎么写
员工的所有银行卡均不能用,发工资如何操作合理,正常交社保
收到失业稳岗返还,怎么做分录
高级会计师的考试时间 和报名时间 其次报名条件
老师好,租的地方办公,对方的收款账户和租赁的房屋租赁方不一致,请问这个在税务方面会有问题吗?
老师好!购买蔬菜,上游开的专票,我们免税普票可以吗?开免税发票
房屋租赁企业增值税收入肯定大于企业所得税收入,对吧,因为增值税是收收到租金就交增值税,里面跨年租金也有,而所得税是权责发生制的。那么印花税是根据增值税那个收入交还是权责发生制的营业收入交
老师,计提坏账有标准吗?或者按未收金额的多少计提比较合适,有明确的规定吗
老师好!购买蔬菜,上游开的专票,我们免税普票可以吗?
老师,我想问一下。这个季度,企业所得税预缴申报表中,小规模,季度上,未超过30万,因为是按1%做的增值税,税收减免,记的营业外收入。但是现在这张申报表,是按3%做的税收减免,请问,导致数据不匹配,请问,这个,要怎么做。
是的,老师
你好!你要把7-9月的收入加起来填入申报表
是 看这个季度的主营业务收入+其他业务收入科目的发生金额合计数是吗
你好!是的,是按这2个合计数