同学你好 按照开票金额申报

你好老师,请问小规模先开发票的会计分录,借:应收账款**单位:贷主营业务收入,应交增值税。后期收到款的会计分录,借:银行存款,贷应收账款**单位。一般纳税人先开发票会计分录是借:应收账款**单位,贷:主营业务收入,应交税金应交增值税(销项税),一般纳税人请问后期收到款的会计分录是?
请问老师,一般纳税人企业预收账款,发票未开的会计分录是借:银行存款;贷:预收账款?小规模也是这种会计分录吗?先收预收账款如果后期销售发票开出的会计分录是,借:银行存款;贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税)?还是借:预收账款;贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税销项税额呢?
小规模物业公司收到车位费360元,其中120元是预收的,收款360元已开发票,会计分录是这样吗?计算应交增值税,按发票来计算。 借:银行存款 360 贷:主营业务收入 297.03 预收账款 59.41 应交税款-应交增值税 3.56
小规模物业公司收到车位费360元,其中120元是预收的,收款360元已开发票,计算应交增值税,按发票来计算。 因为这里的增值税是按开票计算,那增值税申报是按主营业务收入申报,还是开票金额申报。 借:银行存款 360 贷:主营业务收入 297.03 预收账款 59.41 应交税款-应交增值税 3.56
新新老师帮忙解答。10月收到是8月收入款(我司开票8月收入),那我应该在8月做:借应收账款,贷主营业务收入(暂估),应交税费-增值税;10月时候做:借:银行存款,贷应收账款。然后在10月:红冲借应收账款,贷主营业务收入,应交税费-增值税;按发票做账是:借应收账款,贷主营业务收入8月,应交税费-增值税?
老师,投标是啥意思?没有懂
老师 ,我想问一般纳税人开普票,一般开的是9个点,有时偶尔他说免税,我不明白
公户支付租赁费,只有一部分收到增值税专用发票,没票那部分该如何处理?
入职了一家初创公司做主办会计,主营零售连锁门店,销售茶叶。请问店内的哪些可以划分为固定资产,哪些可以低值易耗,或者其他分类?我目前看过去店内只有一些:茶柜,散装茶桶,展柜,凳,茶具,收银台,茶叶礼盒包装,茶叶
老师你好,我公司是一般纳税人,项目采购大部分供应商如果都是经营部(也就是小规模)的情况下,只能开普票给我们,如果项目采购我公司全部开普票(小规模开专票给我们要我们自己出11%-12%的税点),税务会有问题吗?该怎么处理发票问题呢
老师,公司是做线下课程培训,跟线上售卖课程,属于教培行业吗?教培行业增值税跟企业所得税有什么优惠政策吗?
老师,公司业务是做售卖线上课程,学员购买完线上课有一年的期限,采取应收款的方式,也不开发票,想问问交增值税的话是收款的当月就要缴纳增值税吗,是按收取款项金额全额缴纳吗?企业所得税收入的话是在一年服务期内平均到每个月来确认吗,比如12000一年,每个月确认1000收入这样吗?
老师,我想问下,存货的计价方法,就是那个月末一次加权平均法,移动加权平均法,说的,是什么意思?是说的每个月卖的那个库存商品的成本吗?跟工业企业的那个,原材料有啥关系吗?
老师,我想问下,存货的计价方法,就是那个月末一次加权平均法,移动加权平均法,说的,是什么意思?是说的每个月卖的那个库存商品的成本吗?跟工业企业的那个,原材料有啥关系吗?
老师,请问新参保企业,在网上给员工办了社保参保后什么时候进税务系统里面申报工资基数?