同学你好!这个的话 是计入主营业务成本的

旅行社给外聘的导游发旅游服务费怎么做账呢?
老师,购买的机票旅行社开的旅游服务—旅游服务费,这种的话怎么入账?开的是经纪代理服务—机票款是记入管理费用—差旅费吗?
旅行社自己购进的旅游服务,怎么入账
旅游公司开具的旅游服务费发票,旅游公司怎么做账
带工人旅游,旅游公司开的旅游服务费,我打款备注什么 你好,打款备注:服务费 旅游费用行不 这笔完了按发放福利走账
老师,您好,请问内账的原材料成本应该是含税还是不含税的,有的老师说含税有的老师说不含税,懵了
预收账款可以交增值税吗
老师老板名下有多家公司,然后a公司的员工发生的费用在b公司报销,差旅费,这个在b公司可以做差旅费吗
最多就叫人家开3%的专票,你们抵扣3%的进项,但是,你们是差额征收,没法抵扣,取得专票也没用,人力资源公司差额开票,专票那部分,取得专票也不能抵扣吗?
老师,进货的单子,有欠款的货单,是要单独留下来对账的,那这个怎么办
老师,您好,我发现我们2021年会计多计提了好多企业所得税,单实际未缴纳,前一年有弥补亏损,我应该怎么调整,申报报表是合适的,账务我应该怎么处理,怎么写分录
老师,咨询一下个体户现在是查账征收,就是在自然人电子税务局申报员工工资个税,从今年8月份才新增工资薪金个税这个税种,10月27日当时申报经营所得时,把老板的名称和身份证号码添加进去才可以申报经营所得。 今天在申报10月份员工工资个税申报时,系统提示个体户经营者没有填写正常工资薪金所得,需要进行综合所得申报,但是个体户没有给经营者(也就是老板)发工资,所以我申报的时候就没有选经营者的名字,现在系统提示要把经营者的工资申报,我可以在综合所得申报工资,经营者应发工资填0嘛,
我们人力资源公司差额纳税,我们开5个点差额专票给企业,合作承包商开1个点普票给我们,承包商1%税点是否合理
老师,涉税实务中,大题中,让求税款,但是题中没要求是万元或者元?那这种情况默认元吗?
老师 上月的账不平,是不是不平,怎么查一下平不平
请教一个问题,我们是付款方,工程甲方,对方是我们的分包,前期,分包开票开多了17万,我们都已入账,现在要怎么处理把多开票调整过来啊?
这个的话 对方要开红票的呀
开红需要怎么操作 老师
上面那个导游的费用可以记做劳务费吗,因为对方不给开票
这个在电子税务局操作的 具体的不太清楚 不好意思 也可以啊 不过不管你计入什么 没有发票 也不给他申报个税 这个支出 企业所得税税前 是不能扣除的