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某某通过银行给公司转入3000元 如果站在公司角度分录是这样不: 借:银行存款 3000 贷:其他应付款 3000

2020-10-22 17:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-22 17:52

你好,如果是单位向个人借款,是这样做分录的 

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快账用户4315 追问 2020-10-22 18:02

借:管理费用_社保及公积金 其他应付款_个人社保 带:银行存款 老师,企业要交的社保列入管理费用记在借方,企业要先给员工垫付的社保为什么计入其他应付款?银行存款是花钱了所以记在贷方

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齐红老师 解答 2020-10-22 18:03

你好,企业要先给员工垫付的社保,通常是计入其他应收款核算的  

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快账用户4315 追问 2020-10-22 18:06

借:管理费用_社保及公积金 其他应收款-个人社保 贷:银行存款 这样是对的?

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齐红老师 解答 2020-10-22 18:09

你好,如果不计提的情况下,是这样处理的  

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你好,如果是单位向个人借款,是这样做分录的 
2020-10-22
同学你好,没有问题
2022-04-11
你好,工资分录一般不需要按人名设置三级明细科目核算的,通常是这样的  借:应付职工薪酬-工资, 贷:银行存款3000 
2021-03-10
你好,支付办公家具预付账款是定金吗?是的话就是预付账款。你写的没错,另外你说的7050这里面没看见这笔分录,是固定资产吗?固定资产一般在次月开始计提。固定资产计提:借:管理费用或销售费用,具体看什么部分使用就集体什么费用 贷累计折旧
2023-06-16
是的,就是那样做的
2025-04-08
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