你好,对的,就是这样子做评审。
老师:我这个月作废了一张发票,导致月底余额汇总表的本期发生额和银行日记账的发生额对不上,余额是对上的。业务是这样的,银行收入5000元,开发票时,借:银行存款5000 贷:主营业务收入4950.5 应交税费—应交增值税49.5;由于某种原因,退客户4700元(银行支付),5000元的发票全额作废,剩余的300元做无票收入,借:主营业务收入4950.5 应交税费—应交增值税49.5 贷:银行存款5000(红冲之前的收入凭证),300元无票收入,借:银行存款300元,贷:主营业务收入297.03 应交税费—应交增值税2.97.这样一来,银行日记账的发生额,借方5000贷方4700余额300(根据银行流水登记),科目汇总表发生额,借5000+300,贷5000,余额300(根据凭证登记),这样发生额就对不上了。
客户消费了1.13万元购买了商品,商品成本是5000元,获得1千的积分,一个积分相当于一元 借 银行存款 11300 贷 主营业务收入 10000*(10000/11000) 贷 合同负债 10000*(1000/11000) 贷 应交税费-应交增值税(销项税额)1300 借 主营业务成本 5000 贷 库存商品 5000 对吗?
员工收到客户现金4万元,然后通过个人银行转入公户,产生手续费,这样的操作合理吗,分录可以这样做吗: 借:库存现金 贷:主营业务收入 应交税费 借:银行存款 手续费 贷:库存现金
银行收款码(公账账户)收到1010元,会计分录:借 银行存款1010 贷 主营业务收入 1000 应交税费—应交增值税—销项税额100,是这样吗?
老师好,我公司小规模,7月预收客户租赁费40000元,8月开票普票确认收入,8月收到47500元,发票金额87520元,客户转账抹零20元,分录这样做对吗?借:预收账款-A 40000 银行存款 47500 财务费用 20 贷:主营业务收入-租赁费 86653.47 应交税费-应交增值税866.53
老师。我这个月进项金额太大了,老板想要缴增值税,我可以在申报表二更改税额,少填一部分,留下个月在用吗?
5月报税只有增值税和个税申报吧
老师,我们公司是运输公司,然后那个通行费,被我做账做成了成本,本来通行费是可以抵扣的嘛,然后都被我做成了成本,就是没有抵扣的,我现在在电局这边,我要把它勾选不抵扣,勾选我的原因可以写那个,用于应税项目吗?还是要写其他这里?
你好,广东初级会计可以打印准考证了吗,在哪里打印啊,会不会收到短信通知
老师 免抵退 是退税吗
老师好,小规模公司花了2000元从A公司购买了一批货物(双方没有签合同,对方开了免税普通发票我),然后已2200元的价格把货物卖给C公司(和C公司也没签合同,开了1个点的普票给C公司,有付款凭证)。 请问没签合同,有销售要申报印花税吗? 如果要申报的话,是申报一笔还是2笔?应税金额是2200还是4200?
老师,我刚才听了外贸出口退税实操,老师说外贸企业办理出口退税最晚不能超过次年的4月15日。但是如果我不是首单退税,我合同签订的是100万元,执行日期是2024年9月—2025年8月。我分批出口,第一次结汇是2024年11月30万,第二次结汇是2025年3月40万,第三次是2025年5月20万,第四次是2025年8月结汇10万。这种情况怎么申请出口退税,是要合同执行完毕,外汇全部收回退税,还是只要截止到2024年12月31日出口并有退税联的就可以退税了
老师,银行18号已经扣社保费,怎么在社保客户端查不到缴费明细
公司进行变压器增容时,损坏了农民种植的蔬菜,支付的青苗补偿费怎么入账
经纪代理服务的仓储租赁要不要交印花税
你好,对的,就是这样子做凭证