你好,同学。 你指的不平,是哪里不平,没太明白你的意思
公司发包了一个工地,我们提供了30526元的材料,分包方给了我们30000元,会计做成应收工程款了。后来工程完工应该给我们的利润是11980元,会计做结算应收款12506元。现在我们的账是不平的,现在改怎么做?
老师好,我们公司是建筑公司,现接了一个修路的工程,材料款由总包方直接扣除质保金后付给了材料供应商,但供应商是和我们总结账的,质保金最后也会付到材料供应商账户,这个账我们要怎么做?
老师,单位施工企业,甲方给我们的工程款用房子抵给我们,这个工程我们承包给项目经理,账是我公司在做,现在项目在办理结算了,账上应收挂了几百万,实际已经用房低了,甲方不差我们工程款,账上挂了几百万要付材料、机械的款,现在怎么平账,都是真实要付给材料商、机械款,项目经理把房拿去,也不知道是卖了还是在他手里,现在就想把账平了。
老师早上好:我公司为主体经营加油站,现在公司给油站周边做绿化工程包给外面的公司。我公司现在绿化的预算为20万元,这个工程公司给我们先行开具了5万元的工程款这个应该如何入账做会计处理。
老师,我们公司账上显示预付供应商工程款5万元,但实际是供应商已经给我们公司把工程干完了,共计84万,但我们公司无力支付工程款,拿车把账抵了,对方不会给我们开发票了,这个账务我该怎么处理? (如果正常入账我应该入在建工程的,但没票以后没法转固并且提折旧吧。)
工程结算不平啊,我们其实应收款是12506元。但是第一次已经做了一次贷应收款减少30000了。
工程结算不平,是你款项没收完,发票没开票的啊,你后面开完后,款项收完后就会平的