同学你好 填在普票那栏就可以了 要交的

个体户提供劳务开出的通用机打发票未超过一个季度30万,填写申报表的时候写在哪里,金额就是发票上面的价税合计吗。只开了这个票城建税和印花税需要交吗
我是个体工商户。2021年12月也就是第四季度共开了普通发票200000。然后我在增值税申报表第11列“未达起征点销售额”填写的“200000” 申报成功后比对结果显示“本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于开具的1%征收率增值税发票不含税金额200000的2%请确认填写是否正确” 不知道这个要怎么操作,我记得上次申报只需要在“未达起征点销售额”填写开的发票额度就通过了。
你好,我们是小规模纳税人,我们在税务局代开了一张专用发票,我们这个季度申报增值税时,这一块代开的金额需要填到申报表里面吗?还是只填我们自开的发票和无票收入
老师,个体工商户的建筑公司开出的劳务费发票,在申报增值税纳税申报表时,开票金额写在货物及劳务 列,还是写在服务、不动产和无形资产这列呢?,另外季度没超过45万,填写不含税金额还是含税金额?
你好,五月份刚认定了印花税税种,购销合同的。按季度申报印花税。三月份签订了一个购销合同,供应商在三月份给我们开了专票。这个专票我在五月份认证的。我想问的是,我在申报第二季度印花税的时候,还算上这块印花税吗?申报的时候需要填写日期,按照说只能填写四月到六月份发生的购销合同相应的印花税。这种情况怎么处理那?谢谢你了
社保工资数都是按年25年年平均数填报的吗?有个别员工加上奖金什么的基数太大了
老师,请问,中途建账,为什么我按照科目余额表上面的数据输进去老是说我说试算不平衡呢,但是金额都是没有错的啊
老师好 我家门诊原来是通过卫生系统开具的那种小发票,虽然从税局领取发票,但是跟税局不联网,我们每月都是在25号结账,我们从25.9.17号改成了电子普票,在3季度报税时,税局系统也没有提示关于开票数据的问题 但是现在在做4季度申报时,系统提示数据不对,让按照10.1~12.31数据来填写收入,请问我这个情况应该怎么办呢?谢谢
贸易出口的报关单不退税,需要做什么操作吗?还是说直接不用理了
社保申报日期截止到啥时候本月
老师,我有点蒙圈,9月所属期申报工资26794.24 扣了社保1378.24 发放到手工资1378.24 10月发放9月工资,现在做10月银行流水,是借应付职工薪酬26794.21 贷银行存款1378.24 其他应收款社保1378.24。对吗?但是社保缴纳是当月缴纳当月的。我扣回社保的钱扣9月还是10月的的哦?10月补缴1-9月基数调整的1636.44,多了258.40元。
建筑异地是指跨省还是跨县级市
请问老师,25年12月结账冲减了25年1-11月的研发费用,借:库存商品 83万元 贷:管理费用—直接投入—库存商品83万元,实际这83万是已经销售的产品,没有结转成本记入了研发费用,但是年底发现研发费占营收比例过高,所以又都调了出来,但是导致账面库存商品增加83万,这一调减研发费用而且盈利170万,24年营收比25年高500万都是亏损,25年又有盈利也不太合适,所以应该怎么处理比较好?
老师你好,公司一般纳税人,注册资金20万2019年成立的。2025年10月和11月分别存入了资金,总计137,000元。实收资本账本印花税暑期缴纳的是2025年12月。请问我是写税金及附加,贷应交税费印花税,因为还没有通过银行存款划款,可以先计提吗
老师,现金送礼1万元,怎么入账呀,