咨询
Q

老师,你好!熊金梅老师的进出口外贸企业纳税申报课程,关于附表二的填写,请问:出口货物对应的进项发票是做了退税勾选,增值税纳税申报时附表二第一栏本期认证相符的税控增值税专用发票这里,包含退税勾选的发票吗?还是说只有内销的进项发票呢?

2020-10-23 07:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-23 11:48

不包含退税;外贸企业进项税额抵扣证明(勾选退税的)

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
不包含退税;外贸企业进项税额抵扣证明(勾选退税的)
2020-10-23
同学你好 外贸企业用于退税的专票应该在认证后填写在附表二的第26、27栏,等正式申请退税后再填写在第28栏抵消。
2020-10-23
如果在申报增值税时发现供货商开具的发票内容有误,需要进行红冲处理,并且在重新申报时填写正确的进项发票。关于您提到的附表二的第26栏,通常是指用于填写进项税额抵扣情况的表格。 具体而言,如果您的企业在6月份已经进行了增值税申报,并在申报时勾选了退税并发生了回退,那么在重新申报6月份增值税时,如果供货商开回了正确的发票,您需要将该发票填写在附表二的第26栏中,并按照规定计算出正确的进项税额进行抵扣。同时,您还需要将之前错误的发票进行红冲处理,并在附表二的相应栏次中填写相关信息。
2023-12-26
同学你好 这个你转到进项税就可以了
2022-10-21
同学你好 还是以自动读取数据为准,明天问下税务。这两个看成他们有没有另外一种解释。
2022-10-20
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×