你好!送的东西你们开票吗?
老师,我们是设备销售方.那一批设备卖给其他公司,我们还免费送给他们一些我们买的标志牌什么的,这送的东西怎么做分录,还确认收入吗
老师:我们公司和其他公司合作关系,对方前期支付给我们40万 ,我公司负责技术和前期给对方采买生产用所需的设备,那收到的这40万还有买设备的支出怎么做账呢
老师好,我们是洗沙厂,给购买方送货运费我计入销售费用,但是有些其他运费,比如还没销售前倒运沙,购买的设备材料等运费也应该统一计入销售费用吗?还有,洗完沙出来的泥土需要运输出去,都怎么做借方分录
我们有一家商贸公司,然后对方,要我们在他那儿买东西,对方是一家建筑公司,这些东西,确实要从他那边买,然后他就建筑公司开销售发票,开这批材料的销售发票给商贸公司。当然人家税率肯定是按实际业务性质,不可能建筑公司开9%,肯定开的是10%。那么问题我我想问一下,我有疑问点的地方,就是说,他建筑公司按照就是事情的性质来开13%的专票给我们商贸公司,我们采购这批设备也好货也好。那么我税务系统里面我们有什么风险点吗?因为是建筑公司,按道理应该是商贸公司卖东西给建筑公司,但是他是建筑公司卖东西给我们其中的一家商贸公司,这个有什么风险点吗?另外他处理的是没有毛病的对吗?人家按照业务的性质,确实按照,税主从高,按照13%这个税率来开给我们,因为是销售。
您好,向客户免费赠送我们公司购进的设备,但是按年收取服务费。我们只确认了服务费收入,现在税局要求视同销售,那我视同销售时怎么做分录么?借方写什么科目呢
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
不开票啊,直接结转到成本可以吗
你好!你这个要视同销售了。
怎么做分录呢 ,把进这批货的税 进项税额转出
你好!不用转出,可以抵扣,但是要视同销售,确认销项税 借销售费用等 贷主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额
收入都是0,全是o吗
你好!不是0啊。就是平时你卖多少钱,就应该按多少钱算收入