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比如我收房租在a公司(不报税)里做的已经收了10万,然后打官司是以b公司(报税)的名义打的协商共30万,租户又给a公司的户打了1.5万,以18万的车顶账,5千6百多的过户费和保险费都是白条也是顶账,一共30万,我应该怎么处理这笔业务?b公司怎么做账??a公司是代收代付

2020-10-23 20:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-23 21:32

你好,同学。 借,银行存款 贷,其他应付款 支付的时候,相反分录 B这边就是 借,其他应收款 贷,应收账款 借,银行存款 贷,其他应收款

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你好,同学。 借,银行存款 贷,其他应付款 支付的时候,相反分录 B这边就是 借,其他应收款 贷,应收账款 借,银行存款 贷,其他应收款
2020-10-23
您好,1未开票也要先入成本费用,这是权责发生制,开票后先冲回再按发票做分录  借:工程施工-合同成本-劳务费    贷:应付职工薪酬-劳务费 借:应付职工薪酬-劳务费   贷:应收账款(A) 2.开1%专票就是多个进项税,分录还是上面的 3.B公司申报员工个税,由开票方申报
2024-11-21
你好,如果不是股东入资打款不可以做实收资本的
2023-01-29
你好,同学。 你这个你直接是作为相关往来款项支付处理的。 你这收到相关款项,你是作为其他应付款,支付减少其他应付款处理。
2020-08-06
同学你好 这个他们要扣的话就是扣要交的税哦
2020-10-09
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