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9月8日,购买B公司的专业技术服务,通过银行转账支付服务费31 800元(含增值税金额1 800元),取得的增值税专用发票尚未经税务机关认证;9月12日,该增值税专用发票经税务机关认证可以抵扣进项税,

2020-10-23 22:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-23 22:11

你好,你想咨询什么问题

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快账用户9004 追问 2020-10-23 22:12

这个分录怎么做

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齐红老师 解答 2020-10-24 07:29

借:管理费用或主营业务成本30000 应交税费-进项税额1800 贷银行存款31800

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你好,你想咨询什么问题
2020-10-23
1,借:生产成本100000 借:应交税费~应交增值税-待认证进项税13000 贷:银行存款113000
2023-11-02
你好,进项税额是2.6+0.09+0.3=2.99,销项税额是106/1.06*0.06+0.206/1.03*0.03=6.006,所以应交6.006-2.99=3.016
2021-10-17
同学你好 应纳增值税=销项减进项加上简易计税 销项=106/(1加上6%)*6% 进项=2.6加上0.045加上0.3 简易计税=0.206/(1加上3%)*2%
2021-05-11
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